發布時間:2019-02-13 15:39 信息來源:市財政局
目 錄
一、部門基本概況
(一)部門職責
(二)機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況。
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)“三公”經費預算
(二)機關運行經費
(三)政府采購情況
(四)預算績效管理情況
(五) 國有資產占用情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5.一般預算支出表
6.一般預算基本支出表
7.三公經費預算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
(一)部門職責
市科協是中共懷化市委領導下的全市科學技術工作者的群眾組織。主要職責是:1、開展學術交流,活躍學術思想,促進學科發展,提高學術水平;2、弘揚科學精神,普及科學技術知識,傳播科學思想和科學方法,捍衛科學尊嚴,推廣先進技術,開展對青少年科學技術教育活動,提高全民的科學文化素質;3、負責全市性學會的業務主管及掛靠單位的協調、聯絡;4、反映科學技術工作者的意見和要求,依法維護科學技術工作者的合法權益,為科技團體和科技工作者服務;組織科學技術工作者為黨和政府制訂科學技術政策、法規,提供咨詢,參與國家事務的政治協商、科學決策、民主監督有關工作;5、負責表彰獎勵優秀科學技術工作者的有關工作,向有關部門推薦優秀人才;6、開展科學論證、咨詢服務,提出政策建議,組織廣大科技工作者參加科技攻關,促進科學技術成果的轉化;7、開展民間國際科學技術科學交流活動,發展同國外的科學技術團體和科學技術工作者的友好往來;8、協同有關部門開展科學技術工作者的繼續教育和培訓工作;9、興辦符合科學技術宗旨的社會公益性事業;10、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
(二)機構設置情況
市科協作為一級部門預算單位,內設三部室一站,三部科室為:辦公室、科學普及部、學會部;一站:科普惠農服務站。
二、部門預算單位構成
納入2019年市科協預算編制范圍的預算單位包括:
市科協只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2019年部門預算編制范圍的只有市科協本級。
三、部門收支總體情況
2019年部門預算包括本級在內的匯總情況。
(一)收入預算,2019年年初預算數435.29萬元,其中,一般公共預算撥款435.29萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加182.68萬元,主要原因2019年將科普專項業務(工作)經費納入到本單位基本支出預算中。
(二)支出預算,2019年年初預算數435.29萬元,其中:工資福利支出196.24萬元,商品和服務支出143.67萬元,對個人和家庭補助21.88萬元,資本性支出3.5萬元,其他支出70萬元。支出較去年增加182.68萬元,主要原因2019年將科普專項業務(工作)經費納入到本單位基本支出預算中。
(三)公開表格,部門預算表格共8張,包括:部門收支總表3張,即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》;財政撥款收支表5張,即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》,(公開表格附后)。
四、一般公共預算財政撥款支出情況
2019年一般公共預算財政撥款收入為435.29萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2019年年初預算數為435.29萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,主要包括用于基本工資68.18萬元、津貼補貼37.01元、績效工資10.37萬元、其他社會保障繳費39.40萬、辦公費5.70萬元、印刷費3萬元、水電費3.90萬元、差旅費25.5萬元、其他交通費用13.25萬元、其他商品和服務支出38.15萬元、退休費21.88萬元、辦公購置3.5萬元、其他支出70萬元等。
(二)項目支出:2019年年初預算數為0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。
五、政府性基金支出
2019年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)“三公”經費預算情況
2019年市科協一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為16.75萬元,其中,公務接待費12.75萬元,公務車購置0萬元,公務用車運行費4萬元,因公出國(境)費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年預算數減少2.25萬元,下降11.84 %,主要因為按照厲行節約的要求及一般性支出壓減。
(二)年度機關運行經費預算情況
2019年市科協機關運行經費一般公共預算撥款143.67萬元,比2018年預算數增加了119.88萬元,主要原因是將科普專項業務(工作)經費納入到本單位一般公共預算基本支出預算中。主要用于:辦公費5.70萬元、印刷費3萬元、水電費3.9萬元、郵電費1.6萬元、公務接待費9萬元、差旅費25.50萬元、會議費6.5萬元、培訓費4萬元、勞務費3萬元、工會經費10.16萬元、公務用車運行維護費7萬元(其中包括老科協3萬元)、其他商品和服務支出38.15萬元等。
(三)政府采購情況
2019年市科協政府采購預算總額3.5萬元,其中,政府采購貨物預算3.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(四)預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求,2019年我單位整體支出435.29萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標0個,全部實行績效目標管理。
(五)國有資產占地用情況
截至2018年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬以上的專用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表