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      懷化市公安局交通警察支隊2017年部門決算公開

      發(fā)布時間:2018-08-20 14:41 信息來源:

      第一部分懷化市公安局交警支隊概況

      一、 部門主要職能

      主要職責:

      1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)道路交通安全、管理的法律、法規(guī)和政策;研究擬訂全市道路交通安全管理的發(fā)展戰(zhàn)略和政策性措施。

      2、組織開展公安交警思想政治工作和隊伍建設(shè),制定并落實民警教育培訓制度;協(xié)助縣(市、區(qū))公安局黨委管理交警大隊的領(lǐng)導班子;組織開展公安交警工作宣傳報道和交通安全宣傳教育活動。

      3、落實公安機關(guān)黨風廉政建設(shè)相關(guān)要求,配合有關(guān)部門查處民警違法違紀案件;組織實施交警隊伍警務(wù)督察工作。

      4、承擔支隊交通管理經(jīng)費的核算和管理工作;承擔支隊預算收入和罰沒款物的稽查和審核;承擔支隊國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理工作。

      5、組織、監(jiān)督開展公安交通管理的執(zhí)法工作。

      6、組織實施全市道路交通事故的預防和處理工作;指導并落實基層交通安全組織建設(shè)。

      7、承擔全市機動車輛安全檢測、牌證發(fā)放工作;承擔全市機動車考驗員證、檢驗員證、教練員證的申請、受理、審核、上報和管理工作;承擔全市機動車輛和非機動車輛的道路交通管理工作;按職責權(quán)限對機動車改裝、改型、修理廠家實施安全技術(shù)監(jiān)督;指導并監(jiān)督全市機動車駕駛員培訓單位的工作;依法對全市農(nóng)機部門牌證發(fā)放工作實行管理和監(jiān)督。

      8、承擔全市機動車駕駛員的考試、發(fā)證等管理工作。

      9、組織實施全市道路交通管理科學技術(shù)的規(guī)劃、研究及成果推廣應用工作。

      10、參與研究城市建設(shè)、道路交通和安全設(shè)施的規(guī)劃;承擔懷化城區(qū)道路交通安全設(shè)施建設(shè);參與道路交通安全設(shè)施的監(jiān)督、管理,依法打擊破壞道路交通安全設(shè)施等違法犯罪活動;承擔對涉及交通安全、交通秩序的停車場(庫)、車輛停靠點的規(guī)范建設(shè)和挖掘、占用道路審批管理工作。

      11、依法實施道路交通安全違法行為的處罰工作。

      12、組織實施全市客運車輛及重點車輛的戶籍化管理工作。

      13、承擔懷化城區(qū)的道路交通安全和秩序管理工作;配合有關(guān)部門實施重大交通警(保)衛(wèi)工作;組織開展公路巡邏執(zhí)法活動和處置重大突發(fā)性事件;協(xié)同其他警種維護道路治安秩序,打擊車匪路霸。

      14、按照有關(guān)規(guī)定,負責或協(xié)助管理全市高速公路的交通秩序、治安秩序和交通安全工作。

      15、承辦市人民政府和市公安局交辦的其他事項。

      二、機構(gòu)設(shè)置

      懷化市交警支隊作為一級部門預算單位,內(nèi)設(shè)14個科室:辦公室、交通管理指揮中心、政工科、宣傳教育科、警務(wù)保障科、法制科、交通安全管理科、車輛管理所、駕駛?cè)丝荚嚬芾硭⒔煌萍脊芾砜啤⒔煌ㄔO(shè)施管理科、道路交通安全違法處罰科、重點車輛監(jiān)管所、事故社會救助基金管理所,監(jiān)察室單設(shè),下設(shè)6個直屬機構(gòu),直屬一大隊、直屬二大隊、直屬三大隊、直屬四大隊、特勤大隊、事故處理大隊。

      2017年年初編制預算人數(shù)為288人,其中在職行政編制288人;年末納入一般公共預算財政撥款開支人數(shù)300人,其中實有在職人員276人,退休人員24人,協(xié)警510人。

      第二部分 懷化市交警支隊2017年度部門決算表

      共8張決算表,包括:收支總表3張,即:《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》;財政撥款收支表5張,即:《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。(公開表格附后)

      第三部分   懷化市公安局交警支隊2017年度部門決算情況說明

      一、關(guān)于懷化市公安局交警支隊2017年度收入支出決算總體情況說明

      1、收、支總計與上年決算數(shù)比較:2017年度收入支出決算總額16,072.53萬元,與2016年收入支出決算總額9,998.71萬元比較,增加6,073.82萬元,支出增長率60.75%。收入支出預算執(zhí)行與上年對比增加的主要原因:一是因執(zhí)行基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金政策導致人員經(jīng)費增加1729.68萬元;二是國有資產(chǎn)出租經(jīng)開營收入補交稅金及費用導致公用經(jīng)費增加400萬元;三是基建支出增加1700萬元;四是支付考場租賃費1000萬元;五是道路交通基礎(chǔ)設(shè)施增加500萬元;六是搬遷新辦公大樓及2016年因資金緊張,部分支出未能結(jié)賬,轉(zhuǎn)入2017年結(jié)賬,致公用經(jīng)費增加。

      二、關(guān)于懷化市公安局交警支隊2017年度收入決算情況說明

      本部門2017年度全年收入為16072.53萬元,其中:一般公共服務(wù)支出194.9萬元占比1.2%,公共安全支出14398.28萬元占比89.58%,社會保障和就業(yè)支出479.35萬元占比2.98%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出1000萬元占比6.24%。

      三、關(guān)于懷化市公安局交警支隊2017年度支出決算情況說明

      本部門2017年度全年支出16041.64萬元,基中基本支出9196.56萬元,占比57%;項目支出6845.08萬元,占比43%。

      四、關(guān)于懷化市公安局交警支隊2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

      本部門2017年度財政撥款收入15954.68萬元,與上年相比,增加5955.97萬元,,主要原因一是收總隊撥2017年交警部門科目三考試成本性經(jīng)費2274萬元,二是財政撥入的2017年城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管護補貼資金1000萬元,三是人員工資及三險一金增長1730萬元。

      五、關(guān)于懷化市公安局交警支隊2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

      本部門2017年度一般公共預算財政撥款支出15954.68萬元,與上年相比,增加5487.8萬元,增幅52.43%,主要原因:一是因執(zhí)行基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金政策導致人員經(jīng)費增加1729.68萬元;二是國有資產(chǎn)出租經(jīng)開營收入補交稅金及費用導致公用經(jīng)費增加400萬元;三是基建支出增加1700萬元;四是支付考場租賃費1000萬元;五是道路交通基礎(chǔ)設(shè)施增加500萬元;六是2017年搬遷新辦公樓及2016年因資金緊張,部分支出未能結(jié)賬,轉(zhuǎn)入2017年結(jié)賬,致公用經(jīng)費增加。

      2、一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

      本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出9078.71萬元,占比57%;項目支出6875.97萬元,占比43%。

      3、財政撥款支出決算具體情況

      (1)其他一般公共服務(wù)支出194.90萬元,與預算比較增加194.90萬元,主要是專戶非稅增加16萬元,審計調(diào)整往來賬增加101.85萬元;

      (2)公共安全支出14,398.27萬元(含公安行政運行5188.31萬元、道路交通管理2530.15萬元、其他公安支出6577.97萬元),與預算比較增加1892.03萬元,主要是交通基礎(chǔ)設(shè)施、基建等增加1400萬元,商品服務(wù)支出中國有資產(chǎn)收益稅金增加190萬元,福利費等其他商品服務(wù)支出增加;

      (3)社會保障與就業(yè)支出479.35萬元(含機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出322.64萬元、事業(yè)單位離退休費20.6萬元、公益性136.11萬元)與預算比較減少186.41萬元,主要是退休人員移交社保局;

      (4)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出1000萬元與預算比較,主要是同級財政撥入的2017年城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管護補貼資金。

      六、關(guān)于懷化市公安局交警支隊2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出9078.71萬元,其中:人員經(jīng)費7605.44萬元,占比83.77%;公用經(jīng)費1473.27萬元,占比16.23%.

      七、關(guān)于懷化市公安局交警支隊2017年度一般公共預算財政撥款“三公經(jīng)費”經(jīng)費支出決算情況說明

      1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

      2017年三公經(jīng)費決算數(shù)249.40萬元,人均支出0.86萬元,與上年367.98萬元比較節(jié)約118.58萬元,人均節(jié)約0.41萬元。本年“三公”經(jīng)費較上年較大變化,主要一是嚴格按照中央八項規(guī)定及內(nèi)部控制制度要求控制費用開支,二是公車改革車輛運行維護費減少。其中公務(wù)接待節(jié)約1.10萬元,;公車運行維護費減少117.29萬元。

      2、“三公”經(jīng)費預算執(zhí)行情況

      2017年度“三公”經(jīng)費預算350萬元,實際支出249.40萬元,節(jié)約100.60萬元,均為經(jīng)費支出。全年未產(chǎn)生購置公務(wù)用車和因公出國費用,“三公”經(jīng)費總體控制較好。

      3、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

      本部門2017年末車輛57輛,其中執(zhí)勤執(zhí)法車56輛,其他車輛1輛(不含58輛警用執(zhí)勤摩托車);國內(nèi)公務(wù)接待批次422次,接待人次3200人。

      八、2017年政府性基金預算收入支出決算情況。

      2017年無政府性基金預算收入支出。

      九、關(guān)于2017年度預算績效情況說明

      支隊各部門遵循科學規(guī)范原則、公正公開原則、分級分類原則、績效相關(guān)原則。對預算績效目標的設(shè)定須經(jīng)過申報研究和商議論證,目標指向明確,細化量化,符合客觀實際;結(jié)評價標準和評價方法科學合理、客觀公正,要形成評價報告,評價結(jié)果要及時反饋并進行一定范圍的公開,作為改進預算管理和安排以后年度預算的重要依據(jù),同時跟蹤監(jiān)控機制,定期收集績效運行信息并匯總分析,對績效目標運行情況進行跟蹤管理和督查檢查,保障績效目標的順利進行。

      1.預算配置控制較好。財政供養(yǎng)人員控制在預算編制以內(nèi),編制內(nèi)在職人員控制率95.62%,小于100%;“三公經(jīng)費”預算總額無變動。

      2.對交警專項業(yè)務(wù)(工作)和項目支出等重點工作安排資金7332.90萬元。基本保障了我單位交通管理重點工作。

      十、其他重要事項

      1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

      本部門2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出1473.27萬元,與上年相比,增加780.59萬元,增加52.98%.主在原因一是2016年因資金緊張,部分支出未能結(jié)賬,轉(zhuǎn)入2017年結(jié)賬,二是搬遷新辦公大樓,公用經(jīng)費增加。

      2、政府采購支出情況說明

      本部門2017年度政府采購支出總額1898.14萬元,其中:政府采購貨物工程支出1898.14萬元。

      3.國有資產(chǎn)占用情況說明

      截至2017年12月31日,本部門共有車輛57輛(不含警用執(zhí)勤巡邏摩托車58輛),一般執(zhí)法執(zhí)勤用車56輛,其他車輛1輛,其他車輛主要是高鐵站廣場巡邏電瓶車,單位價值50萬元以上的通用設(shè)備4套,單位價值100萬元以上的專用設(shè)備8套。

      第四部分  名詞解釋

      1、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位運行,用一般公共預算撥款安排,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出的公用經(jīng)費支出。

      2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待、公務(wù)用車購置及運行維護和因公出(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

      2017年決算公開報表.xls

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