發布時間:2018-08-20 11:18 信息來源:
第一部分 市委610辦公室基本概況
(一)部門職責
(二)機構設置情況
市委610辦公室作為一級部門預算單位,內設科室為:秘書科、綜合科、教育科。
第二部分 懷化市委610辦2017年度部門決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 |
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公開07表 |
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部門名稱: |
中共懷化市委防范和處理邪教問題領導小組辦公室 金額單位:萬元 |
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預算數 |
2決算數 |
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合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
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小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行維護費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行維護費 |
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1 |
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12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.74 |
0 |
4.97 |
0 |
4.97 |
5.77 |
2017年“三公”經費預算數為0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,無因公出國(境)費用支出。“三公”經費預算增減變動情況說明:因人事變動、工作交接等原因,未及時上報年度“三公”經費預算。經向財政有關部門報告,參照2016年預算數執行,即公務接待費12萬元,公務用車購置及運行費7萬元,無因公出國(境)費用支出。(此情況在2017年預算公開時已作說明) |
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說明:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
第三部分 市委610辦公室2017年度部門決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
我單位2017年度“三公”經費支出10.74萬元,年初預算數19萬元,預決算差異率43%。其中,因公出國(境)費0萬元,年初預算0萬元,預決算差異率0;公務用車購置及運行維護費4.97萬元,年初預算7萬元,預決算差異率29%;公務接待費5.77萬元,年初預算12萬元,預決算差異率52%,形成差異的主要原因是嚴格控制接待標準,嚴格控制縣市區匯報工作的次數和規模等。
我單位2017年度“三公”經費支出10.74萬元,與上年相比,減少1.04萬元,降低8.8%,主要原因是嚴格控制“三公經費”開支,特別是公務接待費用的開支。其中,因公出國(境)費0萬元,與上年相比,減少0萬元,降低0%;公務用車購置及運行維護費4.97萬元,與上年相比,減少2.03萬元,減少29%;公務接待費5.77萬元,與上年相比,增長1.01萬元,增長21%,原因是十九大前后和青島峰會期間,防控檢查、督查、匯報接待批次較多所產生的。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
我單位2017年度因公出國(境)組(參)團0個;公務用車購置0輛,年末公務用車保有量1輛;國內公務接待批次115次,接待人次797人。