發(fā)布時(shí)間:2017-09-25 10:00 信息來(lái)源:
第一部分 中共懷化市委政法委員會(huì)單位概況
一、 部門(mén)主要職能
我委是市委領(lǐng)導(dǎo)政法工作的職能部門(mén),其主要職責(zé)包括:
根據(jù)黨的路線、方針、政策和市委的部署,統(tǒng)一政法部門(mén)的思想和行動(dòng)。對(duì)一定時(shí)期內(nèi)的政法工作作出全局性部署,并督促貫徹落實(shí);
組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的工作,必要時(shí)直接參與影響穩(wěn)定的重大群體性事件的處置;
檢查政法部門(mén)執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況,結(jié)合實(shí)際研究制訂嚴(yán)肅執(zhí)法、落實(shí)黨的方針政策的具體措施;
支持和監(jiān)督政法各部門(mén)依法行使職權(quán),指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門(mén)在依法相互制約的同時(shí)密切配合,督促、推動(dòng)大案要案的查處工作,研究、協(xié)調(diào)有爭(zhēng)議的重大、疑難案件,組織開(kāi)展涉法涉訴信訪工作;
組織、協(xié)調(diào)社會(huì)管理綜合治理工作,推動(dòng)社會(huì)管理綜合治理各項(xiàng)措施的落實(shí);
針對(duì)新時(shí)期政法工作出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題,組織、推動(dòng)政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作,改革和加強(qiáng)政法工作;
協(xié)助黨委及其組織部門(mén)考察、管理好政法部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍;
組織查處政法系統(tǒng)干部、干警中有重大影響的違法違紀(jì)案件;
指導(dǎo)縣(市、區(qū))政法委員會(huì)和社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)的工作;
承辦市委、市政府和省委政法委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
例:納入本部門(mén)2016年度決算編制范圍的二級(jí)部門(mén)預(yù)算單位包括:中共懷化市委政法委員會(huì)本級(jí)及非獨(dú)立核算事業(yè)單位社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中心。
中共懷化市委政法委員會(huì)作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)科室為:辦公室、政治部、研究室、輿情應(yīng)對(duì)科、機(jī)關(guān)黨委、執(zhí)法監(jiān)督室、涉法涉訴信訪科、綜治協(xié)調(diào)科、綜治督導(dǎo)科、鐵路治安工作科、維穩(wěn)一科、維穩(wěn)二科12個(gè)行政科室,下設(shè)市社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中心,為非獨(dú)立預(yù)算事業(yè)管理單位。
第二部分 中共懷化市委政法委員會(huì)2016年度部門(mén)決算表
共8張決算表,包括:收支總表3 張,即:《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》;財(cái)政撥款收支表5 張,即:《財(cái)政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。(公開(kāi)表格附后)
第三部分 中共懷化市委政法委員會(huì)2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于中共懷化市委政法委員會(huì)2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
1、收、支總計(jì)與上年決算數(shù)比較
例: 本部門(mén)2016年度全年收入893.89萬(wàn)元,與上年735.4萬(wàn)元相比,增加158.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.55%,主要原因是年度工資增加及車(chē)補(bǔ)。
2016年度全年支出840.81萬(wàn)元,與上年801.29萬(wàn)元相比,增加39.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.93%,主要原因是工資增加及車(chē)補(bǔ)。
2、財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算比較
例:本部門(mén)2016年度財(cái)政撥款支出840.81萬(wàn)元,年初預(yù)算數(shù)724.42萬(wàn)元,預(yù)決算差異率16.07%,形成差異的主要原因是厲行節(jié)約,辦公經(jīng)費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)等各項(xiàng)開(kāi)支下降。
二、關(guān)于中共懷化市委政法委員會(huì)2016年度收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2016年度全年收入893.89萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入893.89萬(wàn)元,占比100%。
三、關(guān)于中共懷化市委政法委員會(huì)單位2016年度支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2016年度全年支出840.81萬(wàn)元,其中:基本支出719.11萬(wàn)元,占比85.53%;項(xiàng)目支出121.7萬(wàn)元,占比14.47%。
四、關(guān)于中共懷化市委政法委員會(huì)單位2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
本部門(mén)2016年度財(cái)政撥款收入893.89萬(wàn)元,與上年相比,增加萬(wàn)元158.49,增長(zhǎng)21.55%,主要原因是工資增加及車(chē)補(bǔ)。
2016年度財(cái)政撥款支出840.81萬(wàn)元,與上年相比,增加39.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.93%,主要原因是
五、關(guān)于中共懷化市委政法委員會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
本部門(mén)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出840.81萬(wàn)元,與上年相比,增加39.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.93%。
2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
例:本部門(mén)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出719.11萬(wàn)元,占比85.53%;項(xiàng)目支出121.7萬(wàn)元,占比14.47%。
六、關(guān)于中共懷化市委政法委員會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
例:本部門(mén)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出719.12萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)526.9萬(wàn)元,占比73.27%;公用經(jīng)費(fèi)192.22萬(wàn)元,占比26.73%。
七、關(guān)于中共懷化市委政法委員會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
本部門(mén)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出45.64萬(wàn)元,年初預(yù)算87萬(wàn)元,預(yù)決算差異率90.62%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,年初預(yù)算0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.11萬(wàn)元,年初預(yù)算52萬(wàn)元,預(yù)決算差異率115.68%;公務(wù)接待費(fèi)21.53萬(wàn)元,年初預(yù)算35萬(wàn)元,預(yù)決算差異率62.56%,形成預(yù)決算差異的主要原因是公車(chē)改革,厲行節(jié)約,節(jié)省開(kāi)支。
本部門(mén)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出45.64萬(wàn)元,與上年相比,減少12.41萬(wàn)元,降低21.39%,主要原因是厲行節(jié)約,節(jié)省開(kāi)支。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年相比,增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.11萬(wàn)元,與上年相比,減少4.79萬(wàn)元,降低16.57%;公務(wù)接待費(fèi)21.53萬(wàn)元,與上年相比,減少7.62萬(wàn)元,降低26.14%。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
例:本部門(mén)2016年度因公出國(guó)(境)組(參)團(tuán)0個(gè);公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,年末公務(wù)用車(chē)保有量4輛。
八、關(guān)于中共懷化市委政法委員會(huì)單位2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門(mén)2016年度政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元,年初預(yù)算0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%。
2016年度政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,年初預(yù)算0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0%。