發布時間:2016-04-29 09:20 信息來源:
中共懷化市委政法委2016年部門預算說明
一、部門職能職責
1、根據黨的路線、方針、政策和市委的部署,統一政法部門的思想和行動。對一定時期內的政法工作作出全局性部署,并督促貫徹落實。
2、組織、協調、指導維護社會穩定的工作,必要時直接參與影響穩定的重大群體性事件的處置。
3、檢查政法部門執行法律法規和黨的方針政策的情況,結合實際研究制訂嚴肅執法、落實黨的方針政策的具體措施。
4、支持和監督政法各部門依法行使職權,指導和協調政法各部門在依法相互制約的同時密切配合,督促、推動大案要案的查處工作,研究、協調有爭議的重大、疑難案件,組織開展涉法涉訴信訪工作。
5、組織、協調社會管理綜合治理工作,推動社會管理綜合治理各項措施的落實。
6、針對新時期政法工作出現的新情況、新問題,組織、推動政法戰線的調查研究工作,改革和加強政法工作。
7、協助黨委及其組織部門考察、管理好政法部門的領導班子和干部隊伍。
8、組織查處政法系統干部、干警中有重大影響的違法違紀案件。
9、指導縣(市、區)政法委員會和社會治安綜合治理委員會的工作。
10、承辦市委、市政府和省委政法委員會交辦的其他事項。
二、部門收支概況
2016年部門預算編報范圍包括委機關的收入、支出及專項經費安排情況。收入主要來源為公共預算財政撥款,支出既包括保障委機關基本運行的經費,也包括委機關歸口管理、面向全市分配的平安懷化建設、涉法涉訴信訪等專項經費。
(一)收入預算,2016年年初預算數812.75萬元,其中,公共財政預算撥款702.31萬元,上年結轉110.44萬元。
(二)支出預算,2016年年初預算數812.75萬元,其中,一般公共服務723.59萬元,社會保障和就業支出89.16萬元。
三、公共財政預算經費撥款支出
2016年公共財政預算經費撥款收入466.20萬元,具體安排情況 如下:
(一)基本支出:2016年年初預算數611.06萬元,是指單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:工資福利性支出227.96萬元、商品和服務支出228.44萬元、對個人和家庭補助支出154.66萬元。
(二)項目支出:2016年年初預算數為201.69萬元,是指單位為完成特定工作任務或事業發展目標,在基本支出之外支出。
2016年懷化市委政法委經費撥款支出明細表
單位:萬元
單位編碼 |
單位名稱 |
部門預算支出-經費撥款 |
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總計 |
基本支出 |
項目支出 |
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小計 |
工資福利支出 |
商品和服務支出 |
對個人和家庭的補助 |
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123001 |
中共懷化市委政法委員會本級 |
812.75 |
611.06 |
227.96 |
228.44 |
154.66 |
201.69 |
2016年懷化市委政法委預算收支匯總表
單位:萬元
收 入 |
支 出 |
功能科目 |
|||
項 目 |
本年預算 |
項 目 |
本年預算 |
科目名稱 |
本年預算 |
一、公共財政預算撥款 |
702.31 |
一、基本支出 |
611.06 |
一、一般公共服務支出 |
723.59 |
經費撥款 |
552.31 |
工資福利支出 |
227.96 |
二、外交支出 |
0.00 |
其他撥款 |
150.00 |
商品和服務支出 |
228.44 |
三、國防支出 |
0.00 |
上級補助收入 |
0.00 |
對個人和家庭的補助 |
154.66 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
納入公共預算管理的非稅收入撥款 |
0.00 |
二、項目支出 |
201.69 |
五、教育支出 |
0.00 |
行政事業性收費收入 |
0.00 |
專項對個人和家庭的補助 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
0.00 |
專項收入 |
0.00 |
對企事業單位的補貼 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
罰沒收入 |
0.00 |
債務利息支出 |
0.00 |
八、社會保障和就業支出 |
89.16 |
國有資源(資產)有償使用收入 |
0.00 |
其他資本性支出 |
0.00 |
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
0.00 |
其他收入 |
0.00 |
其他項目支出 |
201.69 |
十、節能環保支出 |
0.00 |
二、政府性基金預算撥款 |
0.00 |
非稅征收成本 |
0.00 |
十一、城鄉社區支出 |
0.00 |
三、財政專戶管理的非稅收入撥款 |
0.00 |
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十二、農林水支出 |
0.00 |
四、國有資本經營預算撥款 |
0.00 |
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十三、交通運輸支出 |
0.00 |
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十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
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十五、商業服務業等支出 |
0.00 |
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十六、金融支出 |
0.00 |
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十七、援助其他地區支出 |
0.00 |
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十八、國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
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十九、住房保障支出 |
0.00 |
本年收入合計 |
702.31 |
本年支出合計 |
812.75 |
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
五、以前年度結余 |
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二十一、預備費 |
0.00 |
六、上年結轉 |
110.44 |
三、結轉下年 |
0.00 |
二十二、國債還本付息支出 |
0.00 |
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二十三、其他支出 |
0.00 |
收入總計 |
812.75 |
支出總計 |
812.75 |
二十四、轉移性支出 |
0.00 |
22016年市委政法委“三公”經費控制數明細表
單單位:萬元
單位名稱 |
接待費 |
車輛運行費及購置費 |
出國(境)費 |
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車輛運行費 |
車輛購置費 |
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懷化市委政法委員會 |
35.20 |
52.00 |
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