發(fā)布時(shí)間:2023-09-28 15:29 信息來(lái)源:懷化市統(tǒng)計(jì)局
目 錄
第一部分單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門(mén)決算表
第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
1.2022年度部門(mén)決算表(9張表)
2.2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
第一部分懷化市統(tǒng)計(jì)局概況
一、部門(mén)職責(zé)
(1)貫徹執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)工作方針、政策和統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī),完成國(guó)家和省規(guī)定的統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù),承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí);檢查監(jiān)督統(tǒng)計(jì)法規(guī)的實(shí)施情況,查處各類統(tǒng)計(jì)違法行為。
(2)組織實(shí)施全市及各縣(市、區(qū))國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和全市投入產(chǎn)出調(diào)查,核算全市及各縣(市、區(qū))國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值,匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料,監(jiān)督管理全市各縣(市、區(qū))國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作。
(3)會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂重大市情市力普查計(jì)劃與方案,組織實(shí)施全市人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大市情市力普查,匯總、整理和提供有關(guān)市情市力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
(4)組織實(shí)施各行各業(yè)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查,整理統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),包括:農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂(lè)業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì)福利業(yè)、地質(zhì)勘查、旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、公用事業(yè)等。
(5)組織實(shí)施社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)的綜合統(tǒng)計(jì)調(diào)查和提供統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),包括能源、投資、消費(fèi)、價(jià)格、收入、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況、資源、房屋、對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)等。
(6)組織各縣(市、區(qū))、各部門(mén)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查;統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計(jì)資料,定期發(fā)布全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息管理制度、共享制度和發(fā)布制度。
(7)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督。當(dāng)前統(tǒng)計(jì)部門(mén)開(kāi)展的統(tǒng)計(jì)監(jiān)督、考核工作主要有以下幾個(gè)方面:一是對(duì)婦女兒童“兩綱”執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè);二是對(duì)貧困地區(qū)脫貧情況進(jìn)行監(jiān)測(cè);三是對(duì)省政府為民辦實(shí)事統(tǒng)計(jì)考核;四是新型工業(yè)化統(tǒng)計(jì)考核工作;五是節(jié)能降耗統(tǒng)計(jì)考核工作;六是政府績(jī)效考核評(píng)估認(rèn)定工作。
(8)依法審批或者備案地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目和市直各部門(mén)統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目,指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè),建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度,開(kāi)展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評(píng)估,依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動(dòng)。
(9)協(xié)助地方管理和考核縣(市、區(qū))統(tǒng)計(jì)局正副局長(zhǎng),指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè),會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織管理全市統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試、職務(wù)評(píng)聘和從業(yè)資格認(rèn)定工作,指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)科研、統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)宣傳工作。
(10)建立并管理全市統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng),組織制定各縣(市、區(qū))、市直各部門(mén)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則,指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。
(11)承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
懷化市統(tǒng)計(jì)局作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位6個(gè),內(nèi)設(shè)辦公室、行政審批服務(wù)科(法制科、懷化市統(tǒng)計(jì)稽查辦公室)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算與綜合統(tǒng)計(jì)科、工業(yè)與能源統(tǒng)計(jì)科、農(nóng)業(yè)與固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)科、貿(mào)易與服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)科;二級(jí)機(jī)構(gòu)3個(gè):下設(shè)市統(tǒng)計(jì)局調(diào)查中心、市統(tǒng)計(jì)局普查和民調(diào)中心、市統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)中心3個(gè)二級(jí)事業(yè)單位。
(二)部門(mén)決算單位構(gòu)成
因?yàn)槲揖炙鶎俣?jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)沒(méi)有獨(dú)立核算,因此納入2022年懷化市統(tǒng)計(jì)局部門(mén)決算編制范圍的預(yù)算單位包括:局本級(jí)和市統(tǒng)計(jì)局調(diào)查中心、市統(tǒng)計(jì)局普查和民調(diào)中心、市統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)中心。
第二部分2022年度部門(mén)決算表
2022年部門(mén)決算表見(jiàn)附件1:2022年部門(mén)決算表(9張表)
第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)955.57萬(wàn)元。與2021年相比,減少255.05萬(wàn)元,降低21.07%,主要是因?yàn)榻陙?lái)一直在壓減一般性支出及因疫情部分支出未能及時(shí)支付。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)950.18萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入950.18萬(wàn)元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)950.18萬(wàn)元,其中:基本支出817.9萬(wàn)元,占86.07%;項(xiàng)目支出132.28萬(wàn)元,占13.93%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收入955.57萬(wàn)元,與上年相比,減少255.05萬(wàn)元,降低21.07%,主要原因是壓減一般性支出及因疫情部分支出未能及時(shí)支付。
2022年度財(cái)政撥款支出950.18萬(wàn)元,與上年相比,減少115.35萬(wàn)元,降低10.82%,主要原因是壓減一般性支出及因疫情部分支出未能及時(shí)支付。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出950.18萬(wàn)元,與2021年相比,財(cái)政撥款減少115.35萬(wàn)元,降低10.82%,主要原因是壓減一般性支出及因疫情部分支出未能及時(shí)支付。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出950.18萬(wàn)元,具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)支出(類)809.04萬(wàn)元,占財(cái)政撥款總支出的85.15%。主要為保障單位各項(xiàng)科室業(yè)務(wù)工作任務(wù)發(fā)生的支出及保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的支出。比2021年度決算數(shù)減少117.8萬(wàn)元,主要原因是壓減一般性支出及因疫情部分支出未能及時(shí)支付。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出支出(類)96.13萬(wàn)元,占財(cái)政撥款總支出的10.11%,主要用于按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的退休經(jīng)費(fèi)及退休人員管理方面的支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。比 2021年度決算數(shù)減少14.17萬(wàn)元,主要原因是退休3人,養(yǎng)老保險(xiǎn)、其他保險(xiǎn)繳費(fèi)減少。
3.衛(wèi)生健康支出(類)29.99萬(wàn)元,占財(cái)政撥款總支出的3.17%。主要用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。與2021年基本持平。
4.其他支出(類)15.01萬(wàn)元,占財(cái)政撥款總支出的1.57%。主要用于對(duì)鄉(xiāng)村振興經(jīng)費(fèi)支出及安全發(fā)展工作示示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建對(duì)口幫扶支出及其他支出。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為767.36萬(wàn)元,支出決算數(shù)為950.18萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的123.82%。
1. 一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算535.46萬(wàn)元,年末決算數(shù)為542.03萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)101.22%,基本與預(yù)算持平。
2.一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算數(shù)為144.9萬(wàn)元,決算數(shù)為61.97萬(wàn)元,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:因疫情原因部分支出未及時(shí)支付。
3. 一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為87萬(wàn)元,決算數(shù)為65.18萬(wàn)元,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:因疫情原因部分支出未及時(shí)支付。
4.一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算數(shù)為0,決算數(shù)為135.86萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:2021年單位資金結(jié)轉(zhuǎn)。
5.一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算數(shù)為0,決算數(shù)為3.99萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初結(jié)轉(zhuǎn)2021年度基層黨建民意調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算0萬(wàn)元,決算數(shù)為55.51萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中撥款時(shí)與“事業(yè)單位離退休”功能分類科目混淆。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為40.63萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中撥款時(shí)與“歸口管理的行政單位離退休”功能分類科目混淆。
8.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為2.23萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年末財(cái)政追加抗疫補(bǔ)助資金。
9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算數(shù)27.75萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分由財(cái)政統(tǒng)一管理。
10.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算數(shù)15.01萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:與行政運(yùn)行中“職業(yè)年金繳費(fèi)”功能科目混淆。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出817.9萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)722.54萬(wàn)元,占基本支出的88.34%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等;公用經(jīng)費(fèi)95.36萬(wàn)元,占基本支出的11.66%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出及辦公設(shè)備、專用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.84萬(wàn)元,支出決算為2.84萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.41萬(wàn)元,支出決算為0.41萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,減少的主要原因是實(shí)行厲行節(jié)約。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2.43萬(wàn)元,支出決算為2.43萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,與上年相比減少0.72萬(wàn)元,下降22.86%,減少的主要原因是因疫情出差減少,車(chē)輛維護(hù)費(fèi)減少。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.41萬(wàn)元,占14.43%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.43萬(wàn)元,占85.57%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.41萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪15批、接待50人次,主要用于各縣市區(qū)統(tǒng)計(jì)局與其他相關(guān)單位交流工作情況及接受?chē)?guó)家局、省局檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.43萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.43萬(wàn)元,主要是公車(chē)維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)和公車(chē)保險(xiǎn)支出,截止2022年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年本單位無(wú)政府性基金收支。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等,按照財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)部門(mén)要求已公開(kāi),報(bào)告見(jiàn)附件:懷化市統(tǒng)計(jì)局2022年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出95.36萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加42.15萬(wàn)元,增加79.21%。主要原因是:2022年新增疫情防控資金及福利費(fèi)。
(二)一般性支出情況
2022年本部門(mén)開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)9.2萬(wàn)元,用于關(guān)于關(guān)于召開(kāi)縣市區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展部門(mén)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)局長(zhǎng)培訓(xùn)班。培訓(xùn)內(nèi)容:第一階段:14:30—16:00主持:市工業(yè)與信息化局局長(zhǎng)鄔楚舒1、工業(yè)與能源統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn);2、市統(tǒng)計(jì)局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)劉立新講話。第二階段:16:00—17:30主持:市發(fā)改委主任馬源1、固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn);2、市統(tǒng)計(jì)局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)劉立新講話。參會(huì)人員:第一階段:市統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng)、工業(yè)科科長(zhǎng);市工信局局長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)、運(yùn)行科科長(zhǎng);各縣市區(qū)統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng)、高新區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)經(jīng)發(fā)局局長(zhǎng)、工業(yè)統(tǒng)計(jì)分管領(lǐng)導(dǎo)、工業(yè)統(tǒng)計(jì)專業(yè)人員;各縣市區(qū)工信局局長(zhǎng)、工業(yè)統(tǒng)計(jì)分管領(lǐng)導(dǎo)、工業(yè)統(tǒng)計(jì)專干,懷化高新區(qū)、懷化經(jīng)開(kāi)區(qū)工業(yè)統(tǒng)計(jì)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)計(jì)專干。第二階段:市統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng)、投資科科長(zhǎng);市發(fā)改委主任、分管領(lǐng)導(dǎo)、投資科科長(zhǎng);各縣市區(qū)統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng)、高新區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)經(jīng)發(fā)局局長(zhǎng)、投資統(tǒng)計(jì)分管領(lǐng)導(dǎo)、投資統(tǒng)計(jì)專業(yè)人員;各縣市區(qū)發(fā)改局局長(zhǎng)、投資統(tǒng)計(jì)分管領(lǐng)導(dǎo)、投資股股長(zhǎng);懷化高新區(qū)、懷化經(jīng)開(kāi)區(qū)投資統(tǒng)計(jì)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)計(jì)專干。肯定了在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下全市統(tǒng)計(jì)法治工作所取得的顯著成效,研究部署了下階段全市統(tǒng)計(jì)法治工作重點(diǎn)任務(wù)。
(三)政府采購(gòu)支出情況
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算授予中小企業(yè)合同金額占政府采購(gòu)支出總額的百分比。其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算授予小微企業(yè)合同金額占政府采購(gòu)支出總額的百分比。由于貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的百分比;由于工程支出金額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比;由于服務(wù)支出金額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的百分比。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日,本單位共有車(chē)輛1輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
第四部分:名詞解釋
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用一般公共預(yù)算撥款安排,用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第五部分 附件