發(fā)布時(shí)間:2025-02-07 11:39 信息來源:懷化市人社局
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1.收支預(yù)算總表
2.收入預(yù)算總表
3.支出預(yù)算總表
4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
6.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
8.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
9.項(xiàng)目支出預(yù)算表
10.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
12.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況
一、部門基本概況
(一)部門職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家相關(guān)法令法規(guī),落實(shí)中央、省、市委、市政府以及上級(jí)人力資源和社會(huì)保障部門的有關(guān)政策和法律法規(guī),為社會(huì)保險(xiǎn)行政管理提供服務(wù)保障。在同級(jí)行政主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下,積極穩(wěn)妥地開展養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦。
2、承擔(dān)市本級(jí)養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)經(jīng)辦相關(guān)服務(wù)工作。
3、組織實(shí)施市本級(jí)養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)基金風(fēng)險(xiǎn)防范工作,負(fù)責(zé)市本級(jí)養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)稽核監(jiān)管工作。
4、參與養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)信息化建設(shè)和管理;負(fù)責(zé)市本級(jí)參保人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)個(gè)人權(quán)益記錄管理與服務(wù);負(fù)責(zé)全市參保人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)數(shù)據(jù)信息資源的集中管理和分析應(yīng)用。
5、承辦企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌相關(guān)的市級(jí)經(jīng)辦工作;承辦企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)中央調(diào)劑金、工傷保險(xiǎn)省級(jí)調(diào)劑金制度相關(guān)的市級(jí)經(jīng)辦工作。
6、負(fù)責(zé)市本級(jí)養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)參保登記,負(fù)責(zé)市本級(jí)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保對(duì)象的個(gè)人賬戶管理和權(quán)益記錄,負(fù)責(zé)市本級(jí)工傷調(diào)查及待遇支付的事務(wù)性工作。
7、負(fù)責(zé)市本級(jí)參保人員待遇領(lǐng)取資格審核、待遇核定以及養(yǎng)老金社會(huì)化發(fā)放的事務(wù)性工作。
8、負(fù)責(zé)市本級(jí)職業(yè)年金的歸集、經(jīng)辦和待遇核定的事務(wù)性工作。
9、負(fù)責(zé)老工傷人員的資格認(rèn)定,審核老工傷人員工傷保險(xiǎn)待遇的事務(wù)性工作。
10、編制、匯總、上報(bào)全市養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)基金預(yù)決算、財(cái)務(wù)和統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
11、完成市人力資源和社會(huì)保障局交辦的其他任務(wù)
負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)政策咨詢服務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
懷化市養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心作為懷化市人力資源和社會(huì)保障局的二級(jí)部門預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)科室為:綜合部、財(cái)務(wù)部、基金管理部、業(yè)務(wù)一部(企業(yè)職工業(yè)務(wù)部)、業(yè)務(wù)二部(機(jī)關(guān)事業(yè)單位業(yè)務(wù)部)、業(yè)務(wù)三部(工傷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)部)、待遇一部(企業(yè)職工待遇部)、待遇二部(機(jī)關(guān)事業(yè)單位待遇部)、待遇三部(工傷保險(xiǎn)待遇部)、工傷調(diào)查部、檔案信息部、設(shè)立市養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)稽核中心,為養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心下設(shè)不具備獨(dú)立法人資格的正科級(jí)分支機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年市直部門預(yù)算編制范圍的包括:懷化市養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心。
三、部門收支總體情況
2025年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。
(一)收入預(yù)算。包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年年初本部門收入預(yù)算900.66萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款900.66萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后,同口徑對(duì)比,收入較上年減少10.03 萬元,壓縮比率1%,主要原因是根據(jù)中央、省市要求,牢固樹立過“緊日子”思想,厲行勤儉節(jié)約,繼續(xù)壓減一般性支出。
(二)支出預(yù)算。2025年本部門支出預(yù)算數(shù)900.66萬元。其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出824.15萬元,衛(wèi)生健康支出26.57萬元,住房保障支出49.94萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后,同口徑對(duì)比,支出較上年減少10.03萬元,壓縮比率1%,主要原因是根據(jù)中央、省市要求,牢固樹立過“緊日子”思想,厲行勤儉節(jié)約,繼續(xù)壓減一般性支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出為900.66萬元,其中:一社會(huì)保障和就業(yè)支出824.15萬元,占91.51%;衛(wèi)生健康支出26.57萬元,占2.95%;住房保障支出49.94萬元占5.54%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年年初預(yù)算數(shù)為770.66萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資190.9萬元、津貼補(bǔ)貼116.11萬元、獎(jiǎng)金155.28萬元、公車交通補(bǔ)貼36.56萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)67.43萬元、行政單位醫(yī)療26.57萬元,住房公積金49.94萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)50.14萬元、其他商品服務(wù)支出15.94萬元,退休費(fèi)10.23萬元,其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)貼42萬元,福利費(fèi)9.54萬元。
(二)項(xiàng)目支出:2025年年初預(yù)算數(shù)為130萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中:社會(huì)保險(xiǎn)基金防風(fēng)險(xiǎn)堵漏洞經(jīng)費(fèi)支出20萬元,主要用于社保基金風(fēng)險(xiǎn)防控辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、律師訴訟費(fèi)等方面;工傷預(yù)防工作經(jīng)費(fèi)支出5萬元,主要用于工傷預(yù)防等方面;專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)(社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu))支出105萬元,主要用于社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)工作等方面。
五、政府性基金支出情況
2025年無政府性基金預(yù)算支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年懷化市養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.3萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.8萬元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元。2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)增加2.8萬元,提高112%,主要因?yàn)榫謾C(jī)關(guān)劃撥一臺(tái)車輛,新增公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年懷化市養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)89.75萬元,壓減公用經(jīng)費(fèi)后安排55.04萬元(公開表6公用經(jīng)費(fèi)安排的商品和服務(wù)支出),同口徑對(duì)比,比上年預(yù)算數(shù)減少1.36萬元,下降2.42%,主要因?yàn)槿藛T減少。主要用于:工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出,52.86萬元;其他商品服務(wù)支出,15.94萬元。
(三)政府采購情況
2025年懷化市養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心政府采購預(yù)算總額7.83萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算7.83萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(四)預(yù)算績(jī)效管理情況
按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求,2025年我單位整體支出900.66萬元,全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理,編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè),涉及項(xiàng)目支出130萬元,社會(huì)保險(xiǎn)基金防風(fēng)險(xiǎn)堵漏洞經(jīng)費(fèi)支出20萬元;工傷預(yù)防工作經(jīng)費(fèi)支出5萬元;專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)(社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu))支出105萬元,全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
(五) 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
1.截至2024年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
2.2025年,本部門無新增車輛,無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為900.66萬元,其中,基本支出770.66萬元,項(xiàng)目支出130萬元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。詳見附件2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(七)一般性支出情況
1.2025年,本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬元,具體為:三個(gè)險(xiǎn)種經(jīng)辦培訓(xùn),內(nèi)容為年初縣市區(qū)工作部署會(huì)議、年中工作推進(jìn)會(huì)、年末工作匯報(bào)會(huì),預(yù)計(jì)每次會(huì)議人數(shù)50人,預(yù)算1萬元。
2.2025年,本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元,具體為:內(nèi)容為培訓(xùn)三個(gè)險(xiǎn)種經(jīng)辦業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù),預(yù)計(jì)人數(shù)50人,預(yù)算1萬元
3.2025年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi):是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。