發(fā)布時(shí)間:2025-09-30 10:31 信息來(lái)源:懷化市工業(yè)和信息化局
2024年度
懷化市無(wú)線電監(jiān)測(cè)站部門(mén)決算
目 錄
第一部分 懷化市無(wú)線電監(jiān)測(cè)站概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
懷化市無(wú)線電監(jiān)測(cè)站概況
一、部門(mén)職責(zé)
負(fù)責(zé)無(wú)線電監(jiān)測(cè)、干擾查處和涉外無(wú)線電管理等工作,協(xié)調(diào)處理無(wú)線電管理相關(guān)事宜。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
懷化市無(wú)線電監(jiān)測(cè)站為二級(jí)預(yù)算單位。懷化市無(wú)線電監(jiān)測(cè)站屬懷化市工業(yè)和信息化局內(nèi)設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu),無(wú)內(nèi)設(shè)科室。
懷化市無(wú)線電監(jiān)測(cè)站2024年年末編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)15人。實(shí)有在職人員15人,退休人員10人。
(二)決算單位構(gòu)成。
懷化市無(wú)線電監(jiān)測(cè)站2024年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:懷化市無(wú)線電監(jiān)測(cè)站本級(jí)。
第二部分
部門(mén)決算表
(公開(kāi)表格詳見(jiàn)附件)
第三部分
2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)299.5萬(wàn)元。與上年相比,減少124.96萬(wàn)元,降低29.44%,主要是因?yàn)楸灸?/font>較上年減少湖南省固定監(jiān)測(cè)網(wǎng)提升覆蓋率建設(shè)項(xiàng)目(三期)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及高考等考試偵測(cè)壓制設(shè)備采購(gòu)經(jīng)費(fèi)支出建設(shè)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2024年度收入合計(jì)299.5萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入299.5萬(wàn)元,占收入合計(jì)100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2024年度支出合計(jì)299.5萬(wàn)元,其中:基本支出211.9萬(wàn)元,占70.75%;項(xiàng)目支出87.6萬(wàn)元,占29.25%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)299.5萬(wàn)元,與上年相比,減少124.96萬(wàn)元,降低29.44%,主要是因?yàn)轫?xiàng)目支出較上年減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度財(cái)政撥款支出299.5萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少124.96萬(wàn)元,降低29.44%,主要是因?yàn)?/font>本年減少湖南省固定監(jiān)測(cè)網(wǎng)提升覆蓋率建設(shè)項(xiàng)目(三期)、高考等考試偵測(cè)壓制設(shè)備采購(gòu)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度財(cái)政撥款支出299.5萬(wàn)元,主要用于以下方面:衛(wèi)生健康支出(類(lèi))支出8.01萬(wàn)元,占2.67%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))支出19.16萬(wàn)元,占6.4%;資源勘探工業(yè)信息等支出(類(lèi))支出256.74萬(wàn)元,占85.72%;住房保障支出(類(lèi))支出15.59萬(wàn)元,占5.21%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為221.4萬(wàn)元,支出決算數(shù)為299.5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的135.28%,其中:
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為19.27萬(wàn)元,支出決算為19.16萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.43%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平,主要用于本單位在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)單位部分支出。
2.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算為8.01萬(wàn)元,支出決算為8.01萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,主要用于本單位在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)單位部分支出。
3.資源勘探工業(yè)信息等支出(類(lèi))工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為177.64萬(wàn)元,支出決算為169.14萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的95.22%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:其他商品服務(wù)支出較年初預(yù)算減少13.45萬(wàn)元、工資福利支出較年初預(yù)算增加4.96萬(wàn)元,年初預(yù)算其他商品服務(wù)支出減少部分用于其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出。
4.資源勘探工業(yè)信息等支出(類(lèi))工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)無(wú)線電及信息通信監(jiān)管(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為49.51萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初追加無(wú)線電及信息通信監(jiān)管項(xiàng)目支出。
5.資源勘探工業(yè)信息等支出(類(lèi))其他資源勘探工業(yè)信息等支出(款) 其他資源勘探工業(yè)信息等支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為38.09萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初追加無(wú)線電運(yùn)行經(jīng)費(fèi),用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、無(wú)線電監(jiān)測(cè)特種車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。
6.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為16.47萬(wàn)元,支出決算為15.59萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的94.66%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平,主要用于本單位在職人員住房公積金單位配套部分支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出211.9萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)198.47萬(wàn)元,占基本支出的93.66%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)13.43萬(wàn)元,占基本支出的6.34%,主要包括辦公費(fèi)、接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他交通費(fèi)等支出。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.9萬(wàn)元,支出決算為10.32萬(wàn)元,完成預(yù)算的1146.67%;與上年相比減少50.81萬(wàn)元,降低83.12%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初追加中央無(wú)線電管理經(jīng)費(fèi)核定的無(wú)線電監(jiān)測(cè)特種車(chē)輛維護(hù)費(fèi)。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是上年新購(gòu)置特種車(chē)一輛,價(jià)值48.9萬(wàn)元。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,本年無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為9.63萬(wàn)元,與上年相比減少51.47萬(wàn)元,降低84.24%。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,與上年相比減少48.9萬(wàn)元,本年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為9.63萬(wàn)元,主要是因?yàn)?/font>2024年追加中央無(wú)線電管理經(jīng)費(fèi),包含中央無(wú)線電管理經(jīng)費(fèi)核定的無(wú)線電監(jiān)測(cè)特種車(chē)輛維護(hù)費(fèi),不在本級(jí)預(yù)算內(nèi)。
截至2024年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的無(wú)線電監(jiān)測(cè)特種車(chē)輛保有量為3輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.9萬(wàn)元,支出決算為0.69萬(wàn)元,完成預(yù)算的76.67%;與上年相比減少0.14萬(wàn)元,降低16.87%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格預(yù)算管理,控制接待費(fèi)支出。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是本年接待來(lái)訪團(tuán)組較上年減少6個(gè),來(lái)賓較上年減少37人。2024年度共接待來(lái)訪團(tuán)組7個(gè)、來(lái)賓53人次,主要是無(wú)線電業(yè)務(wù)交流活動(dòng)等發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2024年度本單位無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況
2024年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位是財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2024年本單位無(wú)會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出;無(wú)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)開(kāi)支。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2024年度政府采購(gòu)支出總額35.82萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出32.82 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出3萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額35.82萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額35.82萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的32.82%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日,部門(mén)(單位)共有車(chē)輛3輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)3輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。
十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
(一)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)《懷化市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2024年度市級(jí)預(yù)算部門(mén)績(jī)效自評(píng)和部門(mén)評(píng)價(jià)的通知》(懷財(cái)績(jī)〔2025〕32號(hào))的文件精神,我站組織對(duì)2024年度本單位整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),涉及項(xiàng)目1 個(gè),共涉及資金87.6萬(wàn)元。其中,一般公共預(yù)算項(xiàng)目1 個(gè)87.6 萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算支出總額的100%。本單位2024年無(wú)政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算項(xiàng)目支出。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
2024年度本單位整體支出全年預(yù)算數(shù)221.4萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)299.5萬(wàn)元,完成預(yù)算的134.97%,績(jī)效自評(píng)得分98分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是結(jié)合頻率臺(tái)(站)數(shù)據(jù)檔案,對(duì)航空導(dǎo)航、廣電、機(jī)場(chǎng)等單位無(wú)線電臺(tái)(站)進(jìn)行核查,對(duì)通信營(yíng)運(yùn)公司上報(bào)的數(shù)據(jù)及時(shí)審查并核發(fā)電子執(zhí)照,保障數(shù)據(jù)庫(kù)中頻率臺(tái)(站)數(shù)據(jù)的完整和準(zhǔn)確,做好兩表一單上報(bào)。同時(shí)按照省無(wú)委辦的部署安排,對(duì)過(guò)期的無(wú)線電頻率和無(wú)線電臺(tái)站進(jìn)行了許可證封存和執(zhí)照封存,并指導(dǎo)芷江機(jī)場(chǎng)、懷化市氣象局、懷化市廣電部門(mén)、懷化電信、懷化聯(lián)通等相關(guān)單位重新申辦頻率許可證和臺(tái)(站)執(zhí)照;二是在局官網(wǎng)上公布無(wú)線電干擾投訴受理電話2712978,對(duì)轄區(qū)內(nèi)的干擾投訴及時(shí)排查,積極開(kāi)展打擊“黑廣播“偽基站”及違法設(shè)臺(tái)等工作,按時(shí)向省無(wú)委報(bào)送干擾查處月報(bào)和照片、頻譜圖等佐證材料。轄區(qū)內(nèi)受理的無(wú)線電干擾投訴查處率100%,投訴處理形成閉環(huán),完整記錄查處過(guò)程并向投訴人反饋結(jié)果,2024年查處未經(jīng)許可使用無(wú)線電頻率、設(shè)置無(wú)線電臺(tái)站案件數(shù)量為3起,查處和沒(méi)收非法干擾設(shè)備的簡(jiǎn)易案卷一件;三是2024年組織開(kāi)展打擊“黑廣播、偽基站、GoIP詐騙”專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)2次,保障了我市無(wú)線電環(huán)境的安全穩(wěn)定。完成了懷化湘商大會(huì),懷化旅游發(fā)展大會(huì)及通道縣70周年縣慶等3次四級(jí)重大活動(dòng),以及國(guó)家組織的高考、研究生招考、自學(xué)考試、成人高考、公務(wù)員考試、司法考試、會(huì)計(jì)資格考試等七大重要考試無(wú)線電安全保障工作。旅發(fā)大會(huì)籌備期間對(duì)會(huì)場(chǎng)、高速路口、民宿區(qū)、高鐵站客運(yùn)站、雪峰山旅游景區(qū)等重點(diǎn)區(qū)域開(kāi)展干擾排查及通信覆蓋情況測(cè)試,獲得市政府領(lǐng)導(dǎo)的肯定;四是年初制定了年度無(wú)線電頻率使用和在用無(wú)線電臺(tái)(站)監(jiān)督檢查計(jì)劃,按檢查頻次及比例開(kāi)展各類(lèi)臺(tái)站檢查,如實(shí)記錄檢查情況,規(guī)范填寫(xiě)監(jiān)測(cè)、檢測(cè)報(bào)告,并提供照片等佐證材料。同時(shí),組織開(kāi)展了業(yè)余無(wú)線電臺(tái)(站)專(zhuān)項(xiàng)檢查和無(wú)線電發(fā)射設(shè)備銷(xiāo)售企業(yè)銷(xiāo)售備案情況監(jiān)督檢查;五是主動(dòng)加強(qiáng)與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)積極開(kāi)展軍地協(xié)調(diào)工作,配合駐軍做好無(wú)線電保障工作。與通信、公安等部門(mén)保持良好的協(xié)調(diào)工作。同時(shí)主動(dòng)加強(qiáng)與市場(chǎng)監(jiān)管局的工作銜接,加強(qiáng)無(wú)線電發(fā)射設(shè)備銷(xiāo)售企業(yè)銷(xiāo)售備案的監(jiān)督管理;主動(dòng)加強(qiáng)與通信部門(mén)和其他設(shè)臺(tái)部門(mén)聯(lián)系,督促及時(shí)注銷(xiāo)過(guò)期臺(tái)站及新建或延期臺(tái)站執(zhí)照申請(qǐng)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是對(duì)績(jī)效目標(biāo)概念認(rèn)識(shí)不足,績(jī)效考評(píng)資料收集不全,影響績(jī)效自評(píng)準(zhǔn)確度;二是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果未很好地運(yùn)用在預(yù)算安排上,部分績(jī)效指標(biāo)及目標(biāo)有待進(jìn)一步細(xì)化和量化。下一步改進(jìn)措施:一是強(qiáng)化資金使用和績(jī)效目標(biāo)管理意識(shí);二是根據(jù)單位職能科學(xué)合理地設(shè)置績(jī)效指標(biāo),提高預(yù)算績(jī)效指標(biāo)的針對(duì)性和可測(cè)性,充分發(fā)揮預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的導(dǎo)向作用。
(三)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。
將績(jī)效自評(píng)結(jié)果作為本單位完善制度和改進(jìn)管理的重要依據(jù),根據(jù)績(jī)效自評(píng)結(jié)果,對(duì)比設(shè)定目標(biāo)和實(shí)際完成情況,及時(shí)調(diào)整工作重點(diǎn),提高工作效率,根據(jù)績(jī)效自評(píng)結(jié)果,制定發(fā)展計(jì)劃,提高財(cái)政資金支出決策水平和管理水平。
(見(jiàn)附件《2024年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告》)
第四部分
名詞解釋
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第五部分
附 件: