發(fā)布時(shí)間:2025-01-27 11:06 信息來源:懷化供銷合作聯(lián)合社
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1.收支預(yù)算總表
2.收入預(yù)算總表
3.支出預(yù)算總表
4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
6.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
8.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
9.項(xiàng)目支出預(yù)算表
10.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
12.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況
一、部門基本概況
(一)部門職責(zé)
懷化市供銷合作聯(lián)合社是懷化市供銷合作社的聯(lián)合組織,根據(jù)市人民政府授權(quán),對(duì)全市供銷合作社負(fù)有指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和服務(wù)的職責(zé)。主要職責(zé):
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針、政策、法規(guī)。
2.研究擬定全市供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃、體制改革方案;指導(dǎo)全市供銷合作社的改革和發(fā)展,組織市供銷社所屬單位具體實(shí)施。
3.根據(jù)市人民政府授權(quán),指導(dǎo)全市有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品政策性業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)工作,發(fā)展農(nóng)村電子商務(wù)。
4.指導(dǎo)各級(jí)供銷社開拓農(nóng)村市場(chǎng),推動(dòng)全市供銷社組織農(nóng)民進(jìn)入市場(chǎng),發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng),為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民提供綜合服務(wù),建立和完善本系統(tǒng)為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)的體系;預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)相關(guān)的市場(chǎng)信息。
5.指導(dǎo)和監(jiān)督供銷社系統(tǒng)的資產(chǎn)管理,依法維護(hù)供銷社的合法權(quán)益。
6.指導(dǎo)供銷社系統(tǒng)的科技開發(fā)和推廣應(yīng)用工作,推進(jìn)科教興社。
7.研究制訂市供銷社直屬單位人事、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)的管理制度,并組織實(shí)施,確保社有資產(chǎn)的保值增值。
8.指導(dǎo)供銷社系統(tǒng)組織建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和干部、職工教育培訓(xùn)工作。
9.承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
懷化市供銷合作聯(lián)合社作為一級(jí)部門預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)科室為:辦公室 、財(cái)務(wù)科、合作安全科 、經(jīng)貿(mào)發(fā)展科、農(nóng)村電子商務(wù)科、監(jiān)督審計(jì)科(監(jiān)事會(huì)辦公室)、人事科。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年懷化市供銷合作聯(lián)合社部門預(yù)算編制范圍的包括:懷化市供銷合作聯(lián)合社部門本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2025年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。
(一)收入預(yù)算。包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年年初本部門收入預(yù)算722.75萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款722.75萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后,同口徑對(duì)比,收入較上年減少 71.67萬元,減少率9.02%,主要原因是實(shí)行零基預(yù)算,項(xiàng)目減少,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓減。
(二)支出預(yù)算。2025年本部門支出預(yù)算數(shù)722.75萬元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出138.77萬元,衛(wèi)生健康支出17.64萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出530.26萬元,住房保障支出36.08萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后,同口徑對(duì)比,支出較上年減少71.67萬元,減少率9.02%,主要原因是實(shí)行零基預(yù)算,項(xiàng)目減少,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓減。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出為722.75萬元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出138.77萬元,占19.2%;衛(wèi)生健康支出17.64萬元,占2.44%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出530.26萬元,占73.37%;住房保障支出36.08萬元,占4.99%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年年初預(yù)算數(shù)為565.25萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資129.34萬元、津貼補(bǔ)貼72.59萬元、獎(jiǎng)金98.76萬元、退休費(fèi)10.17萬元,離休費(fèi)13.91萬元,其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助62.50萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基層養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)44.33萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)17.64萬元、住房公積金36.08萬元、其他交通費(fèi)用25.85萬元、其他商品和服務(wù)支出11.46萬元等。
(二)項(xiàng)目支出:2025年年初預(yù)算數(shù)為157.5萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中:供銷合作社綜合改革工作經(jīng)費(fèi)支出80萬元,主要用于繼續(xù)深化供銷合作社綜合改革工作等方面;電商平臺(tái)服務(wù)費(fèi)支出7.5萬元,主要用于利用電子商務(wù)平臺(tái)來宣傳、介紹懷化市的特色經(jīng)濟(jì)、特色產(chǎn)業(yè)和相關(guān)的名優(yōu)企業(yè)、產(chǎn)品等方面;2024-2025年化肥淡季儲(chǔ)備專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出70萬元,主要用于保障春耕用肥供應(yīng),平抑農(nóng)資物價(jià)等方面。
五、政府性基金支出情況
2025年無政府性基金預(yù)算支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年懷化市供銷合作聯(lián)合社部門安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.65萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)1.89萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.76萬元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元。2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年懷化市供銷合作聯(lián)合社部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)74.61萬元,壓減公用經(jīng)費(fèi)后安排68.52萬元,同口徑對(duì)比,比上年預(yù)算數(shù)增加16.13萬元,提高30.78%,主要因?yàn)?/font>2024年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算了其他工資福利支出15.71萬元。主要用于:工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出,9.04萬元;福利費(fèi)支出,14.56萬元;其他交通費(fèi)用支出,25.85萬元;物業(yè)管理費(fèi)支出,5.06萬元;其他商品和服務(wù)支出,11.46萬元等。
(三)政府采購情況
2025年懷化市供銷合作聯(lián)合社政府采購預(yù)算總額77.5萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算10萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算67.5萬元。
(四)預(yù)算績(jī)效管理情況
按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求,2025年我單位整體支出722.75萬元,全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理,編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè),涉及項(xiàng)目支出157.5萬元,其中供銷合作社綜合改革工作經(jīng)費(fèi)支出80萬元,電商平臺(tái)服務(wù)費(fèi)支出7.5萬元,2024-2025年化肥淡季儲(chǔ)備專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出70萬元,全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
(五) 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
1.截至2024年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
2.2025年,本部門無新增車輛,無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為722.75萬元,其中,基本支出565.25萬元,項(xiàng)目支出157.5萬元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。詳見附件2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(七)一般性支出情況
1.2025年,本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬元,具體為:理事會(huì)暨監(jiān)事會(huì)全體會(huì)議,內(nèi)容為理事會(huì)監(jiān)事會(huì)工作等,預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)41人,預(yù)算2萬元。
2.2025年,本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.2萬元,具體為:事業(yè)編制人員培訓(xùn),內(nèi)容為法律法規(guī)知識(shí)等,預(yù)計(jì)人數(shù)2人,預(yù)算0.2萬元。
3.2025年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi):是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。