發布時間:2025-01-27 11:06 信息來源:懷化供銷合作聯合社
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算表
1.收支預算總表
2.收入預算總表
3.支出預算總表
4.財政撥款收支預算總表
5.一般公共預算支出預算表
6.一般公共預算基本支出預算表
7.一般公共預算“三公”經費支出預算表
8.政府性基金預算支出預算表
9.項目支出預算表
10.國有資本經營預算支出預算表
11.項目支出績效目標表
12.部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
一、部門基本概況
(一)部門職責
懷化市供銷合作聯合社是懷化市供銷合作社的聯合組織,根據市人民政府授權,對全市供銷合作社負有指導、協調、監督和服務的職責。主要職責:
1.貫徹執行國家、省有關農村經濟工作的方針、政策、法規。
2.研究擬定全市供銷合作社的發展規劃、體制改革方案;指導全市供銷合作社的改革和發展,組織市供銷社所屬單位具體實施。
3.根據市人民政府授權,指導全市有關農業生產資料和農副產品政策性業務經營工作,發展農村電子商務。
4.指導各級供銷社開拓農村市場,推動全市供銷社組織農民進入市場,發展農業產業化經營,為農業、農村和農民提供綜合服務,建立和完善本系統為農業生產和農村經濟發展服務的體系;預測預報相關的市場信息。
5.指導和監督供銷社系統的資產管理,依法維護供銷社的合法權益。
6.指導供銷社系統的科技開發和推廣應用工作,推進科教興社。
7.研究制訂市供銷社直屬單位人事、財務、資產的管理制度,并組織實施,確保社有資產的保值增值。
8.指導供銷社系統組織建設、隊伍建設和干部、職工教育培訓工作。
9.承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
(二)機構設置情況
懷化市供銷合作聯合社作為一級部門預算單位,內設科室為:辦公室 、財務科、合作安全科 、經貿發展科、農村電子商務科、監督審計科(監事會辦公室)、人事科。
二、部門預算單位構成
納入2025年懷化市供銷合作聯合社部門預算編制范圍的包括:懷化市供銷合作聯合社部門本級。
三、部門收支總體情況
2025年部門預算包括本單位預算內的收支情況。
(一)收入預算。包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年年初本部門收入預算722.75萬元,其中,一般公共預算撥款722.75萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,上年結轉結余0萬元。壓減公用經費和專項支出后,同口徑對比,收入較上年減少 71.67萬元,減少率9.02%,主要原因是實行零基預算,項目減少,項目經費壓減。
(二)支出預算。2025年本部門支出預算數722.75萬元,其中,社會保障和就業支出138.77萬元,衛生健康支出17.64萬元,商業服務業等支出530.26萬元,住房保障支出36.08萬元。壓減公用經費和專項支出后,同口徑對比,支出較上年減少71.67萬元,減少率9.02%,主要原因是實行零基預算,項目減少,項目經費壓減。
四、一般公共預算財政撥款收支情況
2025年本部門一般公共預算撥款支出為722.75萬元,其中:社會保障和就業支出138.77萬元,占19.2%;衛生健康支出17.64萬元,占2.44%;商業服務業等支出530.26萬元,占73.37%;住房保障支出36.08萬元,占4.99%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年年初預算數為565.25萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資129.34萬元、津貼補貼72.59萬元、獎金98.76萬元、退休費10.17萬元,離休費13.91萬元,其他對個人和家庭的補助62.50萬元、機關事業單位基層養老保險繳費44.33萬元、職工基本醫療保險繳費17.64萬元、住房公積金36.08萬元、其他交通費用25.85萬元、其他商品和服務支出11.46萬元等。
(二)項目支出:2025年年初預算數為157.5萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中:供銷合作社綜合改革工作經費支出80萬元,主要用于繼續深化供銷合作社綜合改革工作等方面;電商平臺服務費支出7.5萬元,主要用于利用電子商務平臺來宣傳、介紹懷化市的特色經濟、特色產業和相關的名優企業、產品等方面;2024-2025年化肥淡季儲備專項經費支出70萬元,主要用于保障春耕用肥供應,平抑農資物價等方面。
五、政府性基金支出情況
2025年無政府性基金預算支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)一般公共預算“三公”經費預算
2025年懷化市供銷合作聯合社部門安排一般公共預算“三公”經費預算數為5.65萬元,其中,公務接待費1.89萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費3.76萬元,因公出國(境)費0萬元。2025年一般公共預算“三公”經費預算與上年持平。
(二)機關運行經費
2025年懷化市供銷合作聯合社部門機關運行經費74.61萬元,壓減公用經費后安排68.52萬元,同口徑對比,比上年預算數增加16.13萬元,提高30.78%,主要因為2024年公用經費預算了其他工資福利支出15.71萬元。主要用于:工會經費支出,9.04萬元;福利費支出,14.56萬元;其他交通費用支出,25.85萬元;物業管理費支出,5.06萬元;其他商品和服務支出,11.46萬元等。
(三)政府采購情況
2025年懷化市供銷合作聯合社政府采購預算總額77.5萬元,其中,政府采購貨物預算10萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算67.5萬元。
(四)預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求,2025年我單位整體支出722.75萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目3個,涉及項目支出157.5萬元,其中供銷合作社綜合改革工作經費支出80萬元,電商平臺服務費支出7.5萬元,2024-2025年化肥淡季儲備專項經費支出70萬元,全部實行項目支出績效目標管理。
(五) 國有資產占用情況
1.截至2024年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺(套),單價100 萬元以上專用設備0臺(套)。
2.2025年,本部門無新增車輛,無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為722.75萬元,其中,基本支出565.25萬元,項目支出157.5萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2025年項目支出績效目標表。
(七)一般性支出情況
1.2025年,本部門會議費預算2萬元,具體為:理事會暨監事會全體會議,內容為理事會監事會工作等,預計參會人數41人,預算2萬元。
2.2025年,本部門培訓費預算0.2萬元,具體為:事業編制人員培訓,內容為法律法規知識等,預計人數2人,預算0.2萬元。
3.2025年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.一般公共預算“三公”經費:是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。