發布時間:2019-02-13 15:18 信息來源:市財政局
目 錄:
一、部門基本概況
(一)部門職責
(二)機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)“三公”經費預算
(二)機關運行經費
(三)政府采購情況
(四)預算績效管理情況
(五) 國有資產占用情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財政撥款收支總表
5.一般預算支出表
6.一般預算基本支出表
7.三公經費預算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
(一)部門職責
懷化市殘疾人聯合會的職能是“代表、服務、管理”(即代表殘疾人共同利益,維護殘疾人合法權益;團結教育殘疾人,為殘疾人服務;履行法律賦予的職責,承擔政府委托的任務,管理和發展殘疾人事業)。主要工作任務:一是聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益,為殘疾人服務。二是團結教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設貢獻力量。三是弘揚人道主義精神,宣傳殘疾人事業,受政府委托發展殘疾人事業、管理殘疾人,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。四是協同有關部門開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。五是協助政府研究、擬定和實施殘疾人事業的地方性法規、政策、規劃和計劃,對有關業務進行指導和管理。六是承擔市政府殘疾人工作委員會的日常工作,做好綜合、組織、協調和服務。七是承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
(二)機構設置情況
懷化市殘疾人聯合會作為一級部門預算單位,內設部室為:辦公室、康復部、教育就業部,2個下屬事業單位:懷化市殘疾人勞動就業服務中心、懷化市殘疾人康復服務中心。
二、部門預算單位構成
懷化市殘疾人聯合會只有本級,二級單位沒有獨立核算,因此納入2019年部門預算編制范圍的只有懷化市殘疾人聯合會本級。
三、部門收支總體情況
2019年部門預算懷化市殘疾人聯合會本級的匯總情況。
(一)收入預算,2019年年初預算數301.19萬元,其中,一般公共預算撥款301.19萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加100.15萬元,主要是專項業務費納入年初預算。
(二)支出預算,2019年年初預算數301.19萬元,其中,主要是社會保障和就業支出301.19萬元,支出較去年增加100.15萬元。主要原因是專項業務費開支納入年初預算。
(三)公開表格,部門預算公開表格共8張,包括:部門收支總表3張,即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》;財政撥款收支表5張,即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》。 (公開表格附后)。
四、一般公共預算財政撥款支出情況
2019年一般公共預算撥款收入為301.19萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2019年年初預算數為301.19萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、物業管理費等日常公用經費,其中:基本工資71.49萬元、津補貼26.92萬元、獎金5.96萬元、績效工資21.41萬元、職工基本醫療保險繳費4.5萬元、其他社會保障繳費1.82萬元、其他工資福利支出42.76萬元、辦公費1.14萬元、水電費1.9萬元、郵電費0.3萬元、差旅費1萬元、維修(護)費0.5萬元、會議費1.5萬元、公務接待費3萬元、勞務費0.5萬元、工會經費1.43萬元、福利費3.57萬元、公務用車運行維護費4.5萬元、其他交通費用11.82萬元、其他商品和服務支出51.8萬元、退休費23.29萬元、 獎勵金0.58萬元、其他對個人和家庭的補助支出5萬元、辦公設備購置1萬元、其他資本性支出5萬元、其他支出8.5萬元。
(二)項目支出:2019年年初預算數為0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。
五、政府性基金支出
2019年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)“三公”經費預算
2019年懷化市殘疾人聯合會一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為7.05萬元,其中,公務接待費2.55萬元,公務用車購置0萬元,公務用車運行費4.5萬元,因公出國(境)費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年預算數減少10.55萬元,下降59.94%。主要因為:公務接待減少及公務運行經費減少。
(二)機關運行經費
2019年懷化市殘疾人聯合會機關運行經費一般公共預算撥款82.96萬元,比2018年預算數增加了58.68萬元,增加241.68%,主要因為工作需要,專項業務費納入部門預算,其他商品和服務支出增加。主要用于:辦公費1.14萬元、水費0.9萬元、電費1萬元、郵電費0.3萬元、差旅費1萬元、維修(護)費0.5萬元、會議費1.5萬元、公務接待費3萬元、勞務費0.5萬元、工會經費1.43萬元、福利費3.57萬元、公務運行維護費4.5萬元、其他交通費用11.82萬元、其他商品和服務支出51.8萬元等。
(三)政府采購情況
2019年懷化市殘疾人聯合會政府采購預算總額28.6萬元,其中政府采購貨物預算28.6萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(四)預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求,2019年我單位整體支出301.19萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目1個,涉及項目支出0萬元,其中業務工作經費0萬元。
(五)國有資產占用情況
截至2018年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,一般公務用車1臺、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車輛、其他用車1輛,其他用車是殘疾人流動服務車,主要用于下縣進行殘疾人輔具適配。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
預計2019年,本部門無新增車輛,無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表部門預算公開表2019
附件1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財政撥款收支總表
5.一般預算支出表
6.一般預算基本支出表
7.三公經費預算表
8.政府性基金支出表