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      市征收辦2017年度部門決算公開

      發布時間:2018-08-20 10:15 信息來源:

       一、部門職能職責

      根據《懷化市區國有土地上房屋征收與補償實施辦法(試行)》(懷政發〔2014〕14號)及4個配套政策文件,市人民政府對市區國有土地上房屋征收工作實行全口徑管理,鶴城區人民政府、經開區管委會為征收實施主體,市國有土地上房屋征收辦公室為市房屋征收部門,負責鶴城區、懷化經開區房屋征收與補償工作的統一監管,對各縣市區人民政府房屋征收與補償工作進行指導。

      (一)貫徹執行國有土地上房屋征收的法律、法規和政策;擬定國有土地上房屋征收與補償的中長期規劃、年度征收工作計劃;擬定房屋征收補償工作相關配套政策;負責房屋征收法律法規的執法監察、政策宣傳和業務培訓工作。

      (二)負責建立全市國有土地上房屋征收房地產價格評估機構備選庫,公布納入備選庫的房地產價格評估機構名單,發布征收評估信息。對鶴城區、懷化經濟技術開發區征收項目評估機構選定的組織監督。

      (三)負責鶴城區、懷化經濟技術開發區國有土地上房屋征收項目征收補償方案、評估報告的審批。

      (四)負責鶴城區、懷化經濟技術開發區國有土地上房屋征收補償協議備案。

      (五)負責鶴城區、懷化經濟技術開發區國有土地上房屋征收工作人員的業務培訓。

      (六)負責懷化城區國有土地上房屋征收項目征收補償資金的歸集管理、預算核定、審核撥付。

      (七)負責各縣市區國有土地上房屋征收與補償工作的指導。

      (八)承辦市人民政府交辦的其他工作。

      二、機構設置情況

      市國有土地上房屋征收辦作為一級部門預算單位,內設科室為:財務綜合科、征收一科、征收二科、征收三科、政策法規科、人事教育科、監察室。

      三、2017年度部門決算表

      共8張部門決算表格(附后),包括:收支總表3張,即:《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》;財政撥款收支表5張,即:《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。 

      見附表:市征收辦2017年度部門決算公開表格

      四、2017年度部門決算情況說明  

      (一)關于2017年度收入支出決算總體情況說明

      1、收、支總計與上年決算數比較

      本部門2017年度全年收入為533.74萬元,與上年相比,增加102.95萬元,增長了23%,一方面因為本年度重點項目增加,征收工作經費相應增加;另一方面,由于調資,本年度工資收入增加。

      2017年度全年支出548.99萬元,與上年相比,增加94.63萬元,增長了20%,一方面由于調資,本年度工資支出增加;另一方面,本年度加大了對扶貧支出的力度以及各社區的建設經費、征收工作經費,其中,扶貧支出35.9萬元、付給各社區工作經費49萬元。

      2、財政撥款支出與年初預算比較

      本部門2017年度財政撥款支出548.99萬元,年初預算數605.75萬元,預決算差異率9.37%,形成差異的主要原因是我單位嚴格控制日常開支,開源節流。尤其嚴格把控“三公”經費的支出,公車運行維護費較上年降低了55.51%,公務接待維護費降低100%,達到零開支。 

      (二)2017年度收入決算情況說明

      本部門2017年度全年收入533.74萬元,其中:財政撥款收入533.74萬元,占比100%。

      (三)2017年度支出決算情況說明

      本部門2017年度全年支出548.99萬元,其中:基本支出548.99萬元,占比100%。

      (四)2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

      本部門2017年度財政撥款收入533.74萬元,與上年相比,增加102.95萬元,增長了23%,一方面因為本年度重點項目增加,征收工作經費相應增加;另一方面,由于調資,本年度工資收入增加。

      2017年度財政撥款支出548.99萬元,與上年相比,增加94.63萬元,增長了20%,一方面由于調資,本年度工資支出增加;另一方面,本年度加大了對扶貧支出的力度以及各社區的建設經費、征收工作經費,其中,扶貧支出35.9萬元、付給各社區工作經費49萬元。

      (五)2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

      本部門2017年度一般公共預算財政撥款支出548.99萬元,與上年相比,增加94.63萬元,增長了20%,一方面由于調資,本年度工資支出增加;另一方面,本年度加大了對扶貧支出的力度以及各社區的建設經費、征收工作經費,其中,扶貧支出35.9萬元、付給各社區工作經費49萬元。

      2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

      本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出454.36萬元,占比100%。

      3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

      本部門2017年度一般公共預算財政撥款支出548.99萬元,年初預算數605.75萬元,較年初預算數比較,減少56.76萬元,降低了9.37%,主要原因是我單位嚴格控制日常開支,開源節流。尤其嚴格把控“三公”經費的支出,本部門2017年度“三公”經費支出5.48萬元,年初預算數45萬元,預決算差異率87.82%,其中:因公出國(境)費0萬元,年初預算數0萬元,預決算差異率0;公務用車購置及運行維護費5.48萬元,年初預算25萬元,預決算差異率78.08%;公務接待費0萬元,年初預算數20萬元,預決算差異率100%。

      (六)2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出548.99萬元,其中:人員經費387.14萬元,占比29%;公用經費161.85萬元,占比71%。

      (七)2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

      本部門2017年度“三公”經費支出5.48萬元,年初預算數45萬元,預決算差異率87.82%,其中:因公出國(境)費0萬元,年初預算數0萬元,預決算差異率0;公務用車購置及運行維護費5.48萬元,年初預算25萬元,預決算差異率78.08%;公務接待費0萬元,年初預算數20萬元,預決算差異率100%,形成預決算差異的主要原因是我單位嚴格控制“三公”經費的支出,認真執行有關政策。

      本部門2017年度“三公”經費支出5.48萬元,與上年相比,減少12.01萬元,降低68.67%,主要原因是我單位嚴格控制“三公”經費的支出,認真執行有關政策。其中:公務用車購置及運行維護費5.48萬元,與上年相比,減少6.84萬元,降低55.52%;公務接待費0萬元,與上年相比,減少5.17萬元,下降了100%。

      2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

      本部門2017年度因公出國(境)組團0個;年末公務用車保有量為5輛;公務接待0批次,接待人數為0。

      (八)2017年度政府性基金預算收入支出決算情況

      本部門2017年度無政府性基金預算收入、支出。

      (九)關于2017年度預算績效情況說明

      2017年城區共完成國有土地上房屋征收1058戶、11.5萬㎡,拆除被征收房屋4.54萬㎡,騰房650戶,支付征收補償資金6.89億元。協議供房企業8家,按市場均價下浮220元/㎡供應安置房,共囤積優惠安置房源880套,全年共發放過渡安置費600萬元。全年先后開展結對幫扶專項活動5批160人次,捐送慰問資金41000元(含1月份麻陽黃土田村的15000元)。堅持產業發展這一根本,發展個體和集體經濟,已培育養牛專業戶1戶,屯牛135頭;養魚專業戶1戶,養殖面積34畝。多措并舉扶貧,已先后實施醫療扶貧6人、重大疾病扶貧3人,落實資金2萬元,教育扶貧5人,落實資金1萬元。進一步加強村級組織建設,大力改變水、路、電、房和生態環境,實施危房改造1戶,易地扶貧搬遷2戶,實施村部樓、“美麗鄉村”入戶道路和美化亮化工程。加大經費支持力度,今年已撥付嘉鎮村駐村工作隊日常保障工作經費8萬元,解決扶貧資金23萬元。

      (十)其他重要事項

      1、機關運行經費支出情況說明。

      本部門2017年度機關運行經費支出117.64萬元,與上年相比,增加了40.4萬元,增長了52%。主要是本年度加大了對扶貧支出的力度,以及由于征收項目的開展,撥付給各社區的建設費、征收工作經費相應增加,以便于征收工作的推進。

      2、政府采購支出情況說明。

      本部門2017 年度政府采購支出總額8.31萬元,其中:政府采購貨物支出8.31 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0 萬元。政府采購貨物支出主要是購置辦公用電腦、打印復印機、辦公桌椅及各種文件柜類等。各項采購嚴格按照《政府采購法》和有關規定執行,定點服務單位采購。

      3、國有資產占用情況說明。

      截至2017 年12 月31 日,本部門共有車輛5 輛,其中,一般公務用車5輛。

      四、名詞解釋

      1、基本支出:是指反映行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所需的最基本的支出,具體包括工資福利支出、一般商品和服務支出、對個人和家庭的補助。

      2、因公出國(境)支出:是指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。  

      3、公務用車購置支出:是指公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。

      4、公務用車運行維護費支出:是指公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出。

      5、公務接待費支出:是指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

      6、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      2017年懷化市征收辦部門決算表公開表.xls

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