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      市征收辦2018年度部門預算公開說明

      發布時間:2018-02-07 18:51 信息來源:

      一、部門基本概況

      (一)部門職責

      根據《懷化市區國有土地上房屋征收與補償實施辦法(試行)》(懷政發〔2014〕14號)及4個配套政策文件,市人民政府對市區國有土地上房屋征收工作實行全口徑管理,鶴城區人民政府、經開區管委會為征收實施主體,市國有土地上房屋征收辦公室為市房屋征收部門,負責鶴城區、懷化經開區房屋征收與補償工作的統一監管,對各縣市區人民政府房屋征收與補償工作進行指導。

      (一)貫徹執行國有土地上房屋征收的法律、法規和政策;擬定國有土地上房屋征收與補償的中長期規劃、年度征收工作計劃;擬定房屋征收補償工作相關配套政策;負責房屋征收法律法規的執法監察、政策宣傳和業務培訓工作。

      (二)負責建立全市國有土地上房屋征收房地產價格評估機構備選庫,公布納入備選庫的房地產價格評估機構名單,發布征收評估信息。對鶴城區、懷化經濟技術開發區征收項目評估機構選定的組織監督。

      (三)負責鶴城區、懷化經濟技術開發區國有土地上房屋征收項目征收補償方案、評估報告的審批。

      (四)負責鶴城區、懷化經濟技術開發區國有土地上房屋征收補償協議備案。

      (五)負責鶴城區、懷化經濟技術開發區國有土地上房屋征收工作人員的業務培訓。

      (六)負責懷化城區國有土地上房屋征收項目征收補償資金的歸集管理、預算核定、審核撥付。

      (七)負責各縣市區國有土地上房屋征收與補償工作的指導。

      (八)承辦市人民政府交辦的其他工作。

      (二)機構設置情況

      市國有土地上房屋征收辦作為一級部門預算單位,內設科室為:財務綜合科、征收一科、征收二科、征收三科、政策法規科、人事教育科、監察室。

      二、部門預算單位構成

      本部門只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2018年部門預算編制范圍的只有市國有土地上房屋征收辦部門本級。

      三、部門收支總體情況

      2018年部門預算的匯總情況。

      (一)收入預算,2018年年初預算數577.12萬元,其中,一般公共預算撥款192.12萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款385萬元,國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少544.13萬元,主要因為上年度結轉結余沒有納入本年年初預算。

      (二)支出預算,2018年年初預算數577.12萬元,其中,一般公共預算撥款192.12萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款385萬元。支出較去年減少544.13萬元,主要因為上年度結轉結余沒有納入本年年初預算。

      (三)公開表格,部門預算公開表格共8張,包括:部門收支總表3張,即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》;財政撥款收支表5張,即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》,(公開表格附后)。

      四、一般公共預算財政撥款支出情況。

      2018年一般公共預算撥款收入為192.12萬元,具體安排情況如下:

      (一)基本支出:2018年年初預算數為192.12萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費;

      五、其他重要事項的情況說明

      (一)“三公”經費預算

      2018年本部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為55萬元,其中,公務接待費30萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費25萬元,因公出國(境)費0萬元。2018年“三公”經費預算較2017年預算數增加10萬元,提高22%,主要將公務接待費指標調高了10萬元。

      (二)機關運行經費

      2018年本部門機關運行經費一般公共預算撥款39.26萬元,比2017年預算數減少1.64萬元,下降4%,主要因為我單位嚴格控制各項開支,開源節流。主要用于:辦公費支出,3.5萬元;印刷費支出,5萬元;水費支出,2.5萬元;電費支出,2.5萬元;郵電費支出,2萬元;差旅費支出,8萬元;會議費支出,1.5萬元;工會經費支出,1.79萬元;福利費支出,4.47萬元;公車運行維護費支出,8萬元。

      (三)政府采購情況

      2018年本部門政府采購預算總額13萬元,其中,政府采購貨物預算13萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

      六、專業名詞解釋

      1.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      2.“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

      3、基本支出:是指反映行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所需的最基本的支出,具體包括工資福利支出、一般商品和服務支出、對個人和家庭的補助。

      2018年懷化市征收辦部門預算公開表.xlsx

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