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      市征收辦2015年度部門決算公開

      發布時間:2016-12-06 10:22 信息來源:市財政局

      市征收辦2015年度部門決算公開

        

        一、部門職責及機構設置情況 

        懷化市國有土地上房屋征收辦公室為全額撥款事業單位,現有職工40人,其中全額撥款24人,自收自支9人,合同工5人,臨聘人員2人。

        根據《懷化市區國有土地上房屋征收與補償實施辦法(試行)》(懷政發〔2014〕14號)及4個配套政策文件市人民政府對市區國有土地上房屋征收工作實行全口徑管理,負責對鶴城區、懷化經開區房屋征收與補償工作的統一監管,對各縣市區人民政府房屋征收與補償工作進行指導。

        貫徹執行國有土地上房屋征收的法律、法規和政策;負責建立全市國有土地上房屋征收房地產價格評估機構備選庫,公布納入備選庫的房地產價格評估機構名單,發布征收評估信息;負責鶴城區、懷化經濟技術開發區國有土地上房屋征收項目征收補償方案、評估報告的審批;負責鶴城區、懷化經濟技術開發區國有土地上房屋征收補償協議備案;負責懷化城區國有土地上房屋征收項目征收補償資金的歸集管理、預算核定、審核撥付。

        二、2015年度部門決算表

        8張部門決算表格(附后),包括:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。 

        見附表:市征收辦2015年度部門決算公開表格

        三、預算執行情況分析  

        (一)部門決算的基本情況

        1、年度收支決算。2015年收入為528.43萬元,公共預算財政撥款收入156.58萬元,納入公共預算管理的非稅收入撥款371.85萬元;支出492.68萬元,收支結余35.75萬元,年末結轉和結余401.64萬元。 

        2、年度一般公共預算財政撥款支出情況。本年度一般公共預算財政撥款收入528.43萬元,支出492.17萬元,其中基本支出為492.17萬元。

        3、年度“三公”經費決算情況。本年度“三公”經費支出合計數28.31萬元,其中公務接待費2015年預算支出90萬元,實際開支8.33萬元,公務用車運行維護費2015年預算開支20萬元,實際支出19.98萬元。 本年度“三公”經費決算數較當年預算數減少81.69萬元,下降74%。減少的原因為我單位嚴格遵照中央八項規定以及省、市有關規定,加強經費管理,壓縮了“三公”經費支出,特別是公務接待費支出。

        4、年度機關運行經費決算情況。商品和服務支出88.25萬元,包含了單位全年工作運轉的支出,如辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、水電費、公務用車運行維護費等。 

        5、年度政府采購支出決算情況。本年度政府采購支出決算數為6.73萬元,即辦公設備的購置。各項采購嚴格按照《政府采購法》和有關規定執行,定點服務單位采購。 

        (二)部門決算分析

        1.收入預、決算差異及原因分析:本單位預計2015年財政撥款收入433.69萬元,實際收到528.43萬元,高出預算94.74萬元,主要是有預收的項目工作經費收入,其次就是2015年在職人員工資有所增加。

        2.支出預、決算差異及原因分析:本單位嚴格控制日常開支,尤其是“三公”經費支出的控制,開源節流。

        3.本年收入與上年收入相比,下降40.58%,主要是本年度重點項目減少或推遲,征收工作經費相應減少;年末結轉結余的政府性基金預算財政撥款是2014年年末結轉結余,本年度沒有這項收入。

        4.“商品服務支出---其他商品服務支出”科目支出32.62萬元,其中:法律顧問費全年3萬元;太平橋片區棚戶區改造項目征收工作經費10萬元;辦公室花卉租用費全年1.08萬元;付給各社區征收工作包干經費共12萬元;其他零星支出4.6萬元。 

        5.“三公”經費上年支出合計51.72萬元,其中公務接待費18.24萬元,公務用車運行維護費33.48萬元。本年度“三公”經費支出合計數28.31萬元,其中公務接待費8.33萬元,公務用車運行維護費19.98萬元。與去年相比,“三公”經費合計數減少了23.41萬元,下降了45.26%。其中,公務接待費減少了9.91萬元,下降了54.33%,公務用車運行維護費減少了13.5萬元,下降了40.32%。公務用車運行維護費下降主要是用車數量的減少,從2014年的12輛減少到2015年下半年的6輛(其中借用1輛)。公務接待95批次,接待人數為570人次,主要開支為被征收戶的接待用餐。 總之,我單位嚴格遵照中央八項規定以及省、市有關規定,加強經費管理,壓縮了“三公”經費支出,特別是公務接待費支出。

        (三)改進措施 

        1.我們將更加嚴格、認真執行部門預算,做到預算平衡。  

        2.加強收入管理,嚴格控制各項經費的支出,做到開源節流。 

        3.完善制度,優化管理,規范核算,搞好財務會計核算工作。 

        四、專業名詞解釋

        (一)基本支出:是指反映行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所需的最基本的支出,具體包括工資福利支出、一般商品和服務支出、對個人和家庭的補助。

           (二)因公出國(境)支出:是指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

           ()公務用車購置支出:是指公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。

           (四)公務用車運行維護費支出:是指公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出。

           (五)公務接待費支出:是指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

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