發(fā)布時間:2019-02-13 16:06 信息來源:市財政局
目 錄
一、部門基本概況
(一)部門職責(zé)
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項的情況說明
(一)“三公”經(jīng)費預(yù)算
(二)機關(guān)運行經(jīng)費
(三)政府采購情況
(四)預(yù)算績效管理情況
(五)國有資產(chǎn)占用情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
一、部門基本概況
(一)部門職責(zé)
我校是采用計算機網(wǎng)絡(luò)等現(xiàn)代信息技術(shù)和教育技術(shù)手段進(jìn)行遠(yuǎn)距離教學(xué)的開放性成人高等學(xué)校。學(xué)校行政上由市教育局管理,教學(xué)業(yè)務(wù)上受湖南廣播電視大學(xué)指導(dǎo),依托國家開放大學(xué)系統(tǒng)資源,實行統(tǒng)籌規(guī)劃、分級辦學(xué)、分級管理的體制,在12個縣(市、區(qū))設(shè)有工作站或教學(xué)班,形成了遍布全市城鄉(xiāng)的電大教育網(wǎng)絡(luò)。開設(shè)了經(jīng)濟學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、農(nóng)學(xué)、醫(yī)學(xué)、管理學(xué)等學(xué)科40多個本、專科專業(yè),在籍學(xué)生8100多人。同時,學(xué)校為各類社會成員更新知識和掌握新的技能提供教育服務(wù),統(tǒng)籌利用電大教育資源建設(shè)遠(yuǎn)程教育公共服務(wù)體系。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
懷化廣播電視大學(xué)為一級部門預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)科室有:辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、教務(wù)科、教學(xué)與學(xué)生管理科、招生辦(直屬部)、終身教育辦、培訓(xùn)部、網(wǎng)教科、教技科、總務(wù)科。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
學(xué)校財務(wù)由總務(wù)科統(tǒng)籌管理,統(tǒng)一核算,沒有二級預(yù)算單位,因此,納入2019年部門預(yù)算編制范圍的為懷化廣播電視大學(xué)本級。
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算收支總體情況如下:
(一)收入預(yù)算:2019年年初預(yù)算數(shù)1629.99萬元(其中:一般公共預(yù)算撥款509.99萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款1120萬元),比上年預(yù)算增加128.67萬元,同比增長13.73%。由于預(yù)算口徑調(diào)整,今年基本養(yǎng)老保險繳費和納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款沒有納入公共財政預(yù)算撥款,一般公共預(yù)算撥款較去年減少116.73萬元,剔除口徑因素實際增加15.67萬元;財政專戶管理的非稅收入增加245.4萬元,因為部分教學(xué)站點的繳費模式有所變化,招生規(guī)模有所增長。
(二)支出預(yù)算:2019年年初預(yù)算數(shù)1629.99萬元,其中:工資福利性支出694.46萬元,商品和服務(wù)支出820.14萬元,對個人和家庭補助支出46.39萬元,資本性支出63萬元,其他支出6萬元。支出較上年增加128.67萬元,主要原因是部分教學(xué)站點的繳費模式有所變更,支出方式也相應(yīng)調(diào)整。
(三)公開表格:部門預(yù)算公開表格共8張,包括:部門收支總表3張,即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》;財政撥款收支表5張,即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》,(公開表格附后)。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
2019年一般公共預(yù)算撥款收入為509.99萬元,具體情況如下:
(一)基本支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為459.99萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于在職教職工工資福利支出454.94萬元,對個人和家庭的補助支出5.05萬元(其中:離退休人員工資由市工資統(tǒng)發(fā)中心統(tǒng)一發(fā)放,其支出由市財政局社會保障經(jīng)費直接列支)。
(二)項目支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為50萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中:商品服務(wù)支出50萬元,主要用于社區(qū)大學(xué)教學(xué)專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出。
五、政府性基金支出
2019年我校無政府性基金預(yù)算支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)“三公”經(jīng)費預(yù)算
我校為經(jīng)費包干單位,市財政局年初預(yù)算沒有安排一般公用經(jīng)費和其他經(jīng)費。2019年學(xué)校一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元,其中:公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元,因公出國(境)費0萬元。2019年學(xué)校安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為19萬元,其中:公務(wù)接待費6萬元,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費13萬元,因公出國(境)費0萬元。與上年相比“三公”經(jīng)費總額增加19萬元,增加的主要原因是我校為經(jīng)費包干單位,2018年度財政未給我校下達(dá)“三公”經(jīng)費預(yù)算。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費
2019年懷化廣播電視大學(xué)機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款50萬元,與2018年預(yù)算數(shù)持平,主要是社區(qū)大學(xué)專項經(jīng)費,分別為辦公費10萬元,印刷費2萬元,水費2萬元,電費3萬元,郵電費3萬元,差旅費10萬元,其他商品服務(wù)支出20萬元。
(三)政府采購情況
2019年學(xué)校政府采購預(yù)算總額63萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算63萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(四)預(yù)算績效管理情況
按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求,2019年我單位整體支出1629.99萬元,全部實行整體支出績效目標(biāo)管理,編報績效目標(biāo)的項目1個,涉及項目支出50萬元,其中懷化社區(qū)大學(xué)教學(xué)工作經(jīng)費50萬元,全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
(五)國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛。預(yù)計2019年度本單位共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財政撥款收支總表
5.一般預(yù)算支出表
6.一般預(yù)算基本支出表
7.三公經(jīng)費預(yù)算表
8.政府性基金支出表