發(fā)布時(shí)間:2018-08-20 10:46 信息來(lái)源:市財(cái)政局
第一部分 單位概況
一、部門(mén)職能職責(zé)
主要職責(zé)是組織教育教學(xué)、科學(xué)研究活動(dòng),保證教育教學(xué)質(zhì)量。維護(hù)教職工利益,保障教職工合法權(quán)益,以教職工和學(xué)生的人生幸福和生命質(zhì)量作為重點(diǎn)。其任務(wù)是為學(xué)生的終身發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
懷化市鐵路第一中學(xué)是隸屬懷化市教育局直屬學(xué)校,作為一級(jí)預(yù)算單位全校共分三個(gè)年級(jí)組,43個(gè)教學(xué)班,內(nèi)設(shè)行政辦公室、教務(wù)室、政教室、財(cái)務(wù)室、總務(wù)室共5個(gè)科室。
第二部分 2017年度部門(mén)決算表
共8張決算表,包括:收支總表3 張,即:《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》;財(cái)政撥款收支表5 張,即:《財(cái)政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。(公開(kāi)表格附后)
第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于單位2017年收入支出決算總體情況說(shuō)明
1、收、支總計(jì)與上年決算數(shù)比較
本部門(mén)2017年度全年收入4,666.84萬(wàn)元, 與上年2016年度全年收入4,832.70萬(wàn)元相比,減少了638萬(wàn)元,降低15%,主要原因是校園建設(shè)項(xiàng)目投資集中于上年,“城區(qū)教育發(fā)展五年行動(dòng)計(jì)劃”減少財(cái)政預(yù)算撥款—項(xiàng)目支出638萬(wàn)元,是降低主要原因。
2017年度全年支出4,993.57萬(wàn)元,與2016年度全年支出3,816.10萬(wàn)元相比,增加1177.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.36%,主要原因是適時(shí)結(jié)算2016年工程項(xiàng)目,“2016年項(xiàng)目支出結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)”在本年度內(nèi)支出。是本年支出增長(zhǎng)的主要原因。
2、財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算比較
本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款支出4,194萬(wàn)元,年初預(yù)算數(shù)2,217.1萬(wàn)元,預(yù)決算差異率89.1%,形成差異的主要原因是:
⒈ 年初財(cái)政預(yù)算時(shí),項(xiàng)目支出預(yù)算未予考慮,項(xiàng)目支出如“懷化市城區(qū)教育發(fā)展五年行動(dòng)計(jì)劃”項(xiàng)目,均為年內(nèi)政府追加我校。
2除“工資福利費(fèi)”支出按預(yù)算執(zhí)行外,專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用多以追加預(yù)算方式進(jìn)行撥款。
政府合理科學(xué)安排年初預(yù)算,或適時(shí)調(diào)整預(yù)算是消除預(yù)決算差異率的唯一途徑。
二、關(guān)于懷化市鐵路一中單位2017年度收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2017年度全年收入4,666.84萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入4,194萬(wàn)元,占比89.8%;事業(yè)收入472.84元,占比10.2%.
三、關(guān)于懷化市鐵路一中單位2017年度支出決算情況說(shuō)明
2017年基本支出與項(xiàng)目支出比重餅狀圖
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款收入4,194萬(wàn)元,與上年4,753相比,減少559萬(wàn)元,降低13.3%,主要原因是城區(qū)教育發(fā)展五年行動(dòng)計(jì)劃”減少項(xiàng)目支出撥款.
2017年度財(cái)政撥款支出4674.4萬(wàn)元,與上年的3361.34相比,增加1313萬(wàn)元,增長(zhǎng)39%,主要原因是適時(shí)結(jié)算2016年工程項(xiàng)目,“2016年項(xiàng)目支出結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)”在本年度內(nèi)支出。是本年支出增長(zhǎng)的主要原因。
五、關(guān)于懷化市鐵路一中單位2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,674萬(wàn)元,與上年的3361.34相比,增加1313萬(wàn)元,增長(zhǎng)39%,主要原因是適時(shí)結(jié)算2016年工程項(xiàng)目,“2016年項(xiàng)目支出結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)”在本年度內(nèi)支出。是本年支出增長(zhǎng)的主要原因。
2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3,233萬(wàn)元,占比81.6%;項(xiàng)目支出860.7萬(wàn)元,占比18.4%。
3、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算與預(yù)算對(duì)比分析及變動(dòng)原因
2017年度一般公共財(cái)政撥款支出預(yù)算為:3,739萬(wàn)元, 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出(決算)4,674萬(wàn)元,預(yù)決算差異率為25%
原因分析:年初項(xiàng)目建設(shè)(如田徑運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造)因未全額編入公共財(cái)政預(yù)算,在年中追補(bǔ)預(yù)算;7、8月份財(cái)政分別撥款20萬(wàn)元和80萬(wàn)元計(jì)100萬(wàn)元;一般公共財(cái)政撥款的項(xiàng)目資金年初結(jié)轉(zhuǎn)及年末結(jié)轉(zhuǎn)額度分別為1569萬(wàn)和1260萬(wàn)是造成預(yù)決算差異的主要原因。
六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3,233元,其中:人員經(jīng)費(fèi)2,685萬(wàn)元,占比83.1%;公用經(jīng)費(fèi)548萬(wàn)元,占比16.9%。
七、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
本部門(mén)2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出6.32萬(wàn)元,年初預(yù)算14.5萬(wàn)元,預(yù)決算差異率56.4%,
其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,年初預(yù)算0萬(wàn)元,預(yù)決算差異率0;
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.66萬(wàn)元,年初預(yù)算4.5萬(wàn)元. 預(yù)決算差異率63%
公務(wù)接待費(fèi)4.66萬(wàn)元,接待批次6次,接待人次933人次,年初預(yù)算10萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi),預(yù)決算差異率53.4% .形成預(yù)決算差異的主要原因是
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)決算差異率63%,,一方面,為減少違紀(jì),控制公務(wù)車(chē)出車(chē)率,公務(wù)車(chē)職能基本被私車(chē)取代,從而降低了費(fèi)用;
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)決算差異率53.4%, 從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)是執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定的成果,全面從嚴(yán)治黨的結(jié)果。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額及分項(xiàng)分別與上年決算比較及變動(dòng)原因說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)支出總支出:2017年度6.32萬(wàn)元,2016年7.01萬(wàn)元。
其中:因公出國(guó)(境)費(fèi): 2017年度0萬(wàn)元,2017年度0萬(wàn)元;
公務(wù)接待費(fèi):2017公務(wù)接待費(fèi)4.66萬(wàn)元,接待批次6次,接待人次933人次,2016公務(wù)接待費(fèi)2.77萬(wàn)元,接待批次4次,接待人次554人次,接待費(fèi)增加1.89萬(wàn)元。因國(guó)培計(jì)劃增加批次和人數(shù),從而接待費(fèi)用增加。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi):2017年1.66萬(wàn)元,2016年4.23萬(wàn)元,減少2.57萬(wàn)元。因公務(wù)用車(chē)車(chē)齡老,性能差,運(yùn)行少,是降低費(fèi)用根本原因。
九、其他重要事項(xiàng)
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。
2017年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出為362.66萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)27.8萬(wàn)元,印刷費(fèi)10.0萬(wàn)、郵電費(fèi)10.8萬(wàn)、差旅費(fèi)16.2萬(wàn)、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)、福利費(fèi)42.6萬(wàn)、日常維修費(fèi)93.6萬(wàn)、水電費(fèi)75萬(wàn),取暖費(fèi)6萬(wàn)、物業(yè)管理費(fèi)79萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.66萬(wàn)元。較2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出462.13萬(wàn)元,降低了21.5% ,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,其中大部分費(fèi)用并非辦公用,因單位性質(zhì)決定,如水電, 日常維修費(fèi)物業(yè)管理費(fèi)等多為教學(xué)和學(xué)生所發(fā)生的費(fèi)用,準(zhǔn)確區(qū)分機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和業(yè)務(wù)費(fèi)用是學(xué)校財(cái)務(wù)的一大攻關(guān)課題.
2、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
本部門(mén)2017 年度政府采購(gòu)支出總額171.2萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出53.9萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出117.3萬(wàn)元.。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2017 年12 月31 日,本部門(mén)共有車(chē)輛2 輛,其中,一般公務(wù)用車(chē)1輛、其他用車(chē)1輛,其他用車(chē)主要是教學(xué)用學(xué)生活動(dòng)用車(chē)。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備10臺(tái)(套),單價(jià)100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0 臺(tái)(套)。
4、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)財(cái)政績(jī)效科統(tǒng)一部署,我校按規(guī)定積極開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),促進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算的績(jī)效管理,我校2017年部門(mén)支出與年初預(yù)算均達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。但預(yù)算編制還需進(jìn)一步細(xì)化、項(xiàng)目進(jìn)度按時(shí)推進(jìn)。
第四部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
①三公經(jīng)費(fèi) 是指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)(境)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi);
②預(yù)算控制率 財(cái)務(wù)績(jī)效考核指標(biāo),是考核預(yù)算執(zhí)行與控制的指標(biāo),其計(jì)算公式為:預(yù)算控制率=(本年追加預(yù)算/年初預(yù)算)×100%。