發布時間:2021-02-18 09:20 信息來源:市財政局
附件1
目 錄:
一、部門基本概況 3
(一)部門職責 3
(二)機構設置情況 3
二、部門預算單位構成 3
三、部門收支總體情況 3
四、一般公共預算財政撥款支出情況 4
五、政府性基金支出情況 5
六、其他重要事項的情況說明 5
(一)“三公”經費 5
(二)機關運行經費 5
(三)政府采購情況 5
(四)預算績效管理情況 5
(五) 國有資產占用情況 5
(六)一般性支出情況 5
七、專業名詞解釋 7
八、公開附表
1.部門預算收支總表
2.部門預算收入總表
3.部門預算支出總表
4.部門預算財政撥款收支總表
5.部門預算一般公共預算支出表
6.部門預算一般公共預算基本支出表
7.一般公共預算“三公”經費支出表
8.政府性基金預算支出表
9.項目支出表
一、部門基本概況
(一)部門職責
實施初中義務教育,促進教育事業發展。初中學歷教育。教改實驗(相關社會服務)
(二)機構設置情況
懷化市實驗中學作為一級部門預算單位,內設科室為:教導處,教研室,德育處,總務室處,辦公室,督導室,信息中心和團委。
二、部門預算單位構成
懷化市實驗中學只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2021年部門預算編制范圍的只有懷化市實驗中學本級。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。
(一)收入預算,2021年年初預算數1141.2萬元,其中,一般公共預算撥款954.56萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款186.64萬元,國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加(減少)879.01萬元,主要原因是機構改革,懷化市實驗學校拆分為懷化市實驗中學和懷化市實驗小學兩個單位。
(二)支出預算,2021年年初預算數1141.2萬元,其中,主要是工資福利支出862.04萬元。支出較去年增加(減少)100157.萬元,主要原因是機構改革,懷化市實驗學校拆分為懷化市實驗中學和懷化市實驗小學兩個單位。
(三)公開表格,部門預算公開表格共9張,包括:部門收支總表3張,即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》;財政撥款收支表6張,即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》(公開表格附后)。
四、一般公共預算財政撥款收支情況
2021年一般公共預算撥款收入為954.56萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2021年年初預算數為941.26萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資523.38萬元、津貼補貼2.45萬元、績效工資317.21萬元、其他社會性保障繳費19萬元等。
(二)項目支出:2021年年初預算數為13.3萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中:學生校方責任險支出2.4萬元,主要用于購買學生的校方責任險方面;保安工作經費支出10.9萬元,主要用于支付聘用保安工資方面。
五、政府性基金支出情況
2021年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)“三公”經費預算
2021年懷化市實驗中學部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為4.68萬元,其中,公務接待費3.28萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費1.4萬元,因公出國(境)費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數減少(或增加)0.52萬元,下降10%,主要因為主要原因為未安排公務用車購置費,公務接待費和公務用車運行費均有所下降。
(二)機關運行經費
2021年懷化市實驗中學部門機關運行經費一般公共預算撥款76.73萬元,比2020年預算數減少67.17萬元,下降46.67%,主要因為主要原因是機構改革,懷化市實驗學校拆分為懷化市實驗中學和懷化市實驗小學兩個單位。
主要用于辦公費1萬元、公務接待費1萬元、工會經費24.86萬元、福利費26.17萬元、其他商品和服務支出23.7萬元、生活補助2.49萬元。
(三)政府采購情況
2021年懷化市實驗中學政府采購預算總額1084.7萬元,其中,政府采購貨物預算265.7萬元、政府采購工程預算819萬元、政府采購服務預算0萬元。
(四)預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求,2021年我單位整體支出1141.25萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目2個,涉及項目支出13.3萬元,其中學生校方責任險經費2.4萬元,保安工作經費支出10.9萬元,
全部實行項目支出績效目標管理。
(五) 國有資產占用情況
1.截至2020年12月31日,本部門無車輛,無50萬元以上的專用設備。
2.截至2021年,本部門無新增車輛,無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
(六)一般性支出情況
1.2021年本部門無會議費預算。
2. 2021年本部門無培訓費預算。
3. 2021年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
(備注:單位必須在公開說明中對本部門相關專業名詞進行解釋說明)
1.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表