發布時間:2019-02-13 15:42 信息來源:市財政局
目錄:
一、部門基本概況
(一)部門職責
(二)機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項的情況說明
(一)“三公”經費預算
(二)機關運行經費
(三)政府采購情況
(四)預算績效管理情況
(五)國有資產占用情況
(六) 一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5.一般預算支出表
6.一般預算基本支出表
7.三公經費預算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
(一)部門職責
市社科聯主要職能:一是組織領導和協調管理市級社會科學組織、指導縣(市、區)社科聯工作。二是組織和推動所屬團體會員開展社會科學研究和學術活動,參與全市改革開放和現代化建設重大課題攻關,為黨委政府決策提供咨詢,為全市政治、經濟、文化建設和社會進步服務。三是組織和推動社會科學知識宣傳、普及和咨詢服務,促進社會科學研究成果轉化。四是組織和推動社會科學界和自然科學界之間的聯系及學術交流協作攻關。五是負責社會科學優秀成果評獎,社科應用研究成果轉化評獎,優秀社會科學專家、優秀青年社會科學專家等優秀社會科學工作人才的評獎。六是負責市社會科學成果評審委員會課題立項和社會科學研究成果鑒定等的組織工作。
(二)機構設置情況
市社科聯本級,五個行政編制,內設綜合科,沒有二級預算單位。
二、部門預算單位構成
我會只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2019年部門預算編制范圍的只有市社科聯合會本級。
三、部門收支總體情況
2019年預算為市社科聯本級預算。沒有二級單位。
(一)收入預算,2019年年初預算數65.84萬元,其中,一般公共預算撥款65.84萬元,2018年年初收入預算數 134.66 萬元,其中:一般公共預算撥款131.19萬元,收入較去年減少65.35萬元,主要原因是1.2019年課題經費50萬元由市財政局直接支付,不通過我單位支付;2辦公經費壓減等原因。
(二)支出預算,2019年年初預算數65.84萬元,其中,主要是工資福利支出25.74萬元,商品和服務支出40.10萬元。較上年減少68.82萬元,下降51.11%,主要原因是1.2019年課題經費50萬元由市財政局直接支付,不通過我單位支付;2.辦公經費壓減等原因。
(三)公開表格,部門預算公開表格共8張,包括:部門收支總表3張,即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》;財政撥款收支表5張,即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》,(公開表格附后)。
四、一般公共預算財政撥款支出情況
2019年一般公共預算撥款收入為65.84萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2019年年初預算數為65.84萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于工資福利支出25.74萬元,其中:基本工資14.45萬元、津貼補貼10.09萬元、獎金1.2萬元;商品和服務支出40.10萬元,其中:辦公費6.00萬元、印刷費10.00萬元、咨詢費1萬元、差旅費1萬元、會議費1.9萬元、公務接待費0.5萬元、勞務費3萬元、工會經費0.29萬元、福利費0.72萬元、公務車運行維護費1萬元、其他交通費用3.47萬元、其他商品和服務支出11.22萬元。
(二)項目支出:2019年年初預算數為0萬元。
五、政府性基金支出情況
無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數為14.48萬元,其中,公務接待費7.48萬元,公務用車購置及運行費7萬元(其中公務用車購置費為0萬元,公務用車運行費為7萬元),因公出國(境)費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少1.31萬元,下降8.35%,原因是遵守中央八項規定和厲行節約,“三公”經費下降。
(二)機關運行經費
2019年機關運行經費一般公共預算撥款40.10萬元,比2018年預算數減少48萬元,主要原因為2019年課題經費50萬元財政直接支付。主要支出為:辦公費6.00 萬元、印刷費 10.00 萬元、咨詢費1.00 萬元、差旅費1.00 萬元、會議費1.90 萬元、公務接待費0.50 萬元、勞務費3.00 萬元、工會經費0.29 萬元、福利費0.72 萬元、 公務用車運行維護費1.00 萬元、其他交通費用3.47 萬元、其他商品和服務支出11.22 萬元。
(三)政府采購情況
2019年我會政府采購預算為0。貨物采購預算為0,工程采購預算為0,服務采購預算為0。
(四)政府性基金支出情況
無政府性基金支出。
(五)預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求,2019年我單位整體支出65.84萬元,其中工資福利支出25.74萬元,商品和服務支出40.10萬元,全部實行整體支出績效目標管理。沒有項目支出績效評價。
(六) 國有資產占用情況
截至2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺(套),單價100 萬元以上專用設備0臺(套)。
(六) 一般性支出情況
1.2019年,本部門會議費預算1.9萬元,具體為:課題評審會議,內容為對2018年立項課題進行評審,預計參會人數50人,預算1.9萬元。
2.2019年本部門無培訓費預算。
3.2019年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1、機關運行經費:為保障行政單位運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表:市社會科學界聯合會2019年預算公開表