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      2020年度懷化市公共資源交易中心部門決算

      發布時間:2021-09-02 10:53 信息來源:懷化市財政局

      2020年度
      懷化市公共資源交易中心部門決算




      目    錄
      第一部分懷化市公共資源交易中心單位概況
      一、部門職責
      二、機構設置
      第二部分2020年度部門決算表
      一、收入支出決算總表
      二、收入決算表
      三、支出決算表
      四、財政撥款收入支出決算總表
      五、一般公共預算財政撥款支出決算表
      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
      九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
      第三部分2020年度部門決算情況說明
      一、收入支出決算總體情況說明
      二、收入決算情況說明
      三、支出決算情況說明
      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
      七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
      八、政府性基金預算收入支出決算情況
      九、關于機關運行經費支出說明
      十、一般性支出情況
      十一、關于政府采購支出說明
      十二、關于國有資產占用情況說明
      十三、關于2020年度預算績效情況的說明
      第四部分名詞解釋
      第五部分附件










      第一部分

      懷化市公共資源交易中心概  況




        一、 部門職責
      1、貫徹執行國家和省有關公共資源交易的方針政策和法律法規,為市場主體、社會公眾、行政監督管理部門提供綜合服務。
      2、為公共資源交易平臺提供運行服務。
      3、承擔工程交易、政府采購交易、產權交易和自然資源交易相關服務工作;提供交易活動所必要的場所、設施和服務。
      4、執行各類公共資源交易流程、操作規程和現場管理制度,維持現場交易秩序;為電子交易和監管系統提供對接服務。
      5、負責市級公共資源交易平臺及電子系統建設、運行、管理,為有關部門核驗交易主體的資質提供服務,收集、儲存和發布各類公共資源交易信息,為市場主體提供信息咨詢服務,記錄、整理、保存交易服務過程相關資料,匯總分析、綜合利用交易數據,開展交易風險監測預警。
      6、為行政監管部門開展監督提供必要條件和平臺服務,配合行政監管部門和監察機關的監督管理工作,及時向行政監管部門報告發現的違反交易規則和管理制度的行為。
      7、在相關部門監督下,承擔評標專家抽取有關工作;提供交易活動見證服務;做好項目入場登記服務,組織平臺內的共資源交易活動,對參與平臺內交易活動的相關人員、機構活動進行記錄和考評。
      8、完成市委、市政府和市公共資源交易管理委員會交辦的其他事項。

      二、機構設置及決算單位構成
      (一)內設機構設置。
      懷化市公共資源交易中心內設機構包括:辦公室、技術信息與市場服務部、監督部、財務部、工程交易部、政府采購交易部、產權交易部、自然資源交易部8個職能科室。
      (二)決算單位構成。
      懷化市公共資源交易中心為一級預算單位,2020年部門決算匯總公開單位構成包括:懷化市公共資源交易中心本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2020年部門預算編制范圍的只有懷化市公共資源交易中心部門本級。














      第二部分
      部門決算表
      見附件









      第三部分
       2020年度部門決算情況說明


      一、收入支出決算總體情況說明
      2020年度收、支總計1388.28萬元。與上年相比,減少3199.55萬元,減少70%,主要是因為上年度財政劃撥了歷年非稅收入結余款,而本年度無收入,使用的是上年結轉資金。
      二、收入決算情況說明
      本年收入合計0萬元,其中:財政撥款收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占100%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
      本年度所有支出使用的是上年結轉資金。
      三、支出決算情況說明
      本年支出合計1388.28萬元,其中:基本支出1388.28萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
      2020年度財政撥款收、支總計0萬元,與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(減少)0%,主要是因為本年度所有支出使用的是上年結轉資金,且事業收入未納入財政統籌。
      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
      (一)財政撥款支出決算總體情況
      2020年度財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%,與上年相比,財政撥款支出增加(減少)0萬元,增長(減少)0%,主要是因為本年度所有支出使用的是上年結轉資金,且事業收入未納入財政統籌。
      (二)財政撥款支出決算結構情況
      2020年度財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%.
      (三)財政撥款支出決算具體情況
      2020年度財政撥款支出年初預算數為0萬元,支出決算數為0萬元,完成年初預算的0%,主要原因是:本年度所有支出使用的是上年結轉資金,無財政撥款支出。
      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
      2020年度財政撥款基本支出0萬元,其中:人員經費0萬元,占基本支出的0%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費;公用經費0萬元,占基本支出的0%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費……。
      七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
      (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
      “三公”經費財政撥款支出預算為10萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:
      因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數大于(小于)預算數的主要原因是本部門沒有出國(境)費支出,與上年相比減少(增加)0萬元,減少(增長)0%,減少(增長)的主要原因是本部門沒有出國(境)費支出。
      公務接待費支出預算為2.1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數小于預算數的主要原因是本年度所有支出使用的是上年結轉資金,與上年相比減少(增加)0萬元,減少(增長)0%,減少(增長)的主要原因是本年度所有支出使用的是上年結轉資金。
      公務用車購置費及運行維護費支出預算為7.9萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數大于(小于)預算數的主要原因是公車改革上交后沒有公務用車費用,與上年相比減少(增加)0萬元,減少(增長)0%,減少(增長)的主要原因是公車改革上交后沒有公務用車費用。
      (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
      2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0萬元,占0%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%。其中:
      1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,開支內容包括:
      2、公務接待費支出決算為0萬元,全年共接待來訪團組0個、來賓0人次,主要是本年度所有支出使用的是上年結轉資金。
      3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務用車購置費0萬元,0(單位本級或某二級機構)更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元,截止2020年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
      八、政府性基金預算收入支出決算情況
           2020年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元;年初結轉和結余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項目支出0萬元;年末結轉和結余0萬元。九、關于機關運行經費支出說明
      本部門2020年度機關運行經費支出0萬元,比年初預算數(或者上年決算數)增加(減少)0 萬元,增長(降低)0%。主要原因是:本部門是差額撥款的事業單位,亦非參照公務員法管理的事業單位,所以不進行機關運行經費的核算。
      十、一般性支出情況
      2020年本部門開支會議費0萬元,人數0人,內容為無;開支培訓費1.02萬元,用于開展業務培訓,人數13人,內容為招投標、網信等業務培訓;舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。(注:三類會議、培訓活動,節慶、晚會、論壇、賽事等活動,請分項列明活動計劃及經費預算情況)
      十一、關于政府采購支出說明
      本部門2020年度政府采購支出總額32.02萬元,其中:政府采購貨物支出32.02萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
      十二、關于國有資產占用情況說明
      截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
      十三、關于2020年度預算績效情況的說明
      本單位積極開展預算績效管理工作,設定績效目標,根據市財政績效科要求開展了預算部門績效自評工作,對部門整體支出和市級財政專項資金績效進行評價,部門整體支出績效評價報告見第五部分附件。

      第四部分
      名 詞 解 釋
      1、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排,用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。
      2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
      3、對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭補助方面的支出,其下設款級科目包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

      第五部分

      附件決算表

      2020年整體績效報告

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