發布時間:2019-02-13 15:47 信息來源:市財政局
目錄:
一、部門基本概況
(一)部門職責
(二)機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況。
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)“三公”經費預算
(二)機關運行經費
(三)政府采購情況
(四)預算績效管理情況
(五) 國有資產占用情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5.一般預算支出表
6.一般預算基本支出表
7.三公經費預算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
(一)部門職責
1、按照市委、市人民政府的要求,宣傳、推介懷化,發展懷化與省會城市的經濟技術合作,積極開展招商引資工作,為懷化產品輸出、勞動力輸出和引進資金、技術、人才及先進管理經驗牽線搭橋。
2、按照市委、市政府的要求,做好與省會黨政機關及鄰近市區各級黨政機關的政務聯絡、經濟聯系和友好往來等工作。
3、圍繞市委、市人民政府的中心工作,開發信息資源,建立健全信息網絡,強化信息處理手段,開展專題信息調研,為領導決策提供信息服務。
4、受市委、市政府的委托,參加有關會議;陪同或代表黨政領導前往駐地職能部門辦理公務、協調相關事宜;協助我市有關部門辦理有關項目及政務等方面的事務。
5、負責市委、市政府在長沙的公務接待服務工作,為市直單位和各縣(市、區)在長沙進行公務活動的人員提供方便。
6、負責做好懷化赴長上訪人員接訪勸返工作。
7、協助市政府和有關部門、企業在長沙組織各類經貿活動,為我市赴省會開展公務活動做好前期準備工作,協調我市與長沙在經濟交往中的有關問題,維護好我市企業在長沙的合法權益。
8、對懷化各縣級人民政府駐長沙辦事處進行指導和協調,并對其黨組織實行歸口管理。
9、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
(二)機構設置情況
懷化市人民政府駐長沙辦事處屬公益一類事業單位(正處級,以下簡稱駐長辦),隸屬懷化市人民政府辦公室管理。駐長辦作為一級部門預算單位,內設有科室:綜合科、接訪維穩科、招商引資科、接待科。
二、部門預算單位構成
駐長辦只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2019年部門預算編制范圍的只有駐長辦本級。
三、部門收支總體情況
2019年部門預算包括駐長辦本級的情況
(一)收入預算,2019年年初預算數 226.37 萬元,其中,一般公共預算撥款226.37萬元,無政府性基金預算撥款、納入財政專戶管理的非稅收入撥款和國有資本經營預算撥款。收入較去年減少17.91萬元,主要原因是人員減少及壓縮開支。
(二)支出預算,2019年年初預算數 226.37 萬元,其中,主要是工資福利支出72.29萬元,商品和服務支出154.08萬元。支出較去年減少17.91 萬元,主要原因是減少了人員開支。
(三)公開表格,部門預算公開表格共8張,包括:部門收支總表3張,即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》;財政撥款收支表5張,即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》,(公開表格附后)。
四、一般公共預算財政撥款支出情況。
2019年一般公共預算撥款收入為 226.37 萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2019年年初預算數為226.37萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中人員經費72.29萬元,公用經費154.08萬元,用于基本工資52.64萬元、津貼補貼 0.04 萬元、獎金1.98萬元,績效工資17.63萬元,離退休公用經費0.41萬元,工會經費0.48萬元,職工福利費1.19萬元等;
(二)項目支出:2019年年初預算數為0 萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。
五、政府性基金支出
駐長辦2020年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)“三公”經費預算
2019年駐長辦一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為 90 萬元,其中,公務接待費50萬元,公務用車運行費 40 萬元,公務用車購置費0萬元,無因公出國(境)費0萬元。2019年“三公”經費預算與2018年持平,主要用于招商引資、聯絡經費及車輛運行維護等方面,壓減比例10%,壓減金額9萬元 。
(二)機關運行經費
2019年駐長辦機關運行經費為154.08萬元,比2018年預算數增加0.05萬元,搞高0.003%,主要因為業務活動增加差旅費增加。主要用于:辦公費3.64萬元、差旅費1萬元、公務用車維護費40萬元、工會經費2.14萬元等。
(三)政府采購情況
2019年駐長辦政府采購預算總額為0萬元。
(四)預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求,2019年我單位整體支出226.37萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目2 個,涉及項目支出50萬元,其中維權專項經費30萬元,高鐵站專項經費20萬元,全部實行項目支出績效目標管理。
(五) 國有資產占用情況
1、截至2018年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中,一般公務用車5輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
2、截至2018年12月31日,本部門無新增車輛,無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
(六)一般性支出情況
2019年,駐長辦無會議費預算;
2019年,駐長辦無培訓費預算;
2019年,駐長辦無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表