發(fā)布時(shí)間:2021-09-02 09:22 信息來(lái)源:懷化市財(cái)政局
2020年度懷化市公安局交通警察支隊(duì)部門決算
目錄
第一部分 懷化市公安局交通警察支隊(duì)單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四 部分名詞解釋
第五 部分附件
第一部分
懷化市公安局交通警察支隊(duì)概況
一、部門職責(zé)
(一)懷化市公安局交通警察支隊(duì)(以下簡(jiǎn)稱市交警支隊(duì))是行政單位。
(二)主要工作職責(zé):貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)道路交通安全、管理的法律、法規(guī)和政策;研究擬訂全市道路交通安全管理的發(fā)展戰(zhàn)略和政策性措施。組織開(kāi)展公安交警思想政治工作和隊(duì)伍建設(shè),制定并落實(shí)民警教育培訓(xùn)制度;協(xié)助縣(市、區(qū))公安局黨委管理交警大隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)班子;組織開(kāi)展公安交警工作宣傳報(bào)道和交通安全宣傳教育活動(dòng)。落實(shí)公安機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)相關(guān)要求,配合有關(guān)部門查處民警違法違紀(jì)案件;組織實(shí)施交警隊(duì)伍警務(wù)督察工作。承擔(dān)支隊(duì)交通管理經(jīng)費(fèi)的核算和管理工作;承擔(dān)支隊(duì)預(yù)算收入和罰沒(méi)款物的稽查和審核;承擔(dān)支隊(duì)國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管理工作。組織、監(jiān)督開(kāi)展公安交通管理的執(zhí)法工作。組織實(shí)施全市道路交通事故的預(yù)防和處理工作;指導(dǎo)并落實(shí)基層交通安全組織建設(shè)。承擔(dān)全市機(jī)動(dòng)車輛安全檢測(cè)、牌證發(fā)生工作;承擔(dān)全市機(jī)動(dòng)車考驗(yàn)員證、檢驗(yàn)員證、教練員證的申請(qǐng)、受理、審核、上報(bào)和管理工作;承擔(dān)全市機(jī)動(dòng)車輛和非機(jī)動(dòng)車輛的道路交通管理工作;按職責(zé)權(quán)限對(duì)機(jī)動(dòng)車改裝、改型、修理廠家實(shí)施安全技術(shù)監(jiān)督;指導(dǎo)并監(jiān)督全市機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)單位的工作;依法對(duì)全市農(nóng)機(jī)部門牌證發(fā)生工作實(shí)行管理和監(jiān)督。承擔(dān)全市機(jī)動(dòng)車駕駛員的考試、發(fā)證等管理工作。組織實(shí)施全市道路交通管理科學(xué)技術(shù)的規(guī)劃、研究及成果推廣應(yīng)用工作。參與研究城市建設(shè)、道路交通和安全設(shè)施的規(guī)劃;承擔(dān)懷化城區(qū)道路交通安全設(shè)施建設(shè);參與道路交通安全設(shè)施的監(jiān)督、管理,依法打擊破壞道路交通安全設(shè)施等違法犯罪活動(dòng);承擔(dān)對(duì)涉及交通安全、交通秩序的停車場(chǎng)(庫(kù))、車輛停靠點(diǎn)的規(guī)范建設(shè)和挖掘、占用道路審批管理工作。依法實(shí)施道路交通安全違法行為的處罰工作。組織實(shí)施全市客運(yùn)車輛及重點(diǎn)車輛的戶籍化管理工作。承擔(dān)懷化城區(qū)的道路交通安全和秩序管理工作;配合有關(guān)部門實(shí)施重大交通警(保)衛(wèi)工作;組織開(kāi)展公路巡邏執(zhí)法活動(dòng)和處置重大突發(fā)性事件;協(xié)同其他警種維護(hù)道路治安秩序,打擊車匪路霸。按照有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)或協(xié)助管理全市高速公路的交通秩序、治安秩序和交通安全工作。承辦市人民政府和市公安局交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市公安局交通警察支隊(duì)作為一級(jí)部門預(yù)算單位,為副處級(jí)行政機(jī)構(gòu)。根據(jù)市編委核定,懷化市公安局交通警察支隊(duì)內(nèi)設(shè)15個(gè)科室:辦公室、交通管理指揮中心、政工科、宣傳教育科、警務(wù)保障科、法制科、交通安全管理科、車輛管理所、駕駛?cè)丝荚嚬芾硭⒔煌萍脊芾砜啤⒔煌ㄔO(shè)施管理科、道路交通安全違法處罰科、重點(diǎn)車輛監(jiān)管所、事故社會(huì)救助基金管理所,監(jiān)察室單設(shè),下設(shè)5個(gè)直屬機(jī)構(gòu),直屬一大隊(duì)、直屬二大隊(duì)、直屬三大隊(duì)、直屬四大隊(duì)、特勤大隊(duì)。
(二)決算單位構(gòu)成。市交警支隊(duì)2020年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成為本單位。
第二部分
公開(kāi)表格自行上傳
第三部分
2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)15,681.60萬(wàn)元。與上年相比,減少964.63萬(wàn)元,減少6%,主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)減少以及根據(jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求,厲行勤儉節(jié)約,壓減了一般性支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)15,008.91萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入14,008.91萬(wàn)元,占93.34%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0%;其他收入1000.00萬(wàn)元,占6.66%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)15,286.13萬(wàn)元,其中:基本支出9,951.15萬(wàn)元,占65.10%;項(xiàng)目支出5,334.98萬(wàn)元,占34.90%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)14,681.6萬(wàn)元,與上年相比,減少1213.51萬(wàn)元,減少7.97%,主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)減少以及根據(jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求,厲行勤儉節(jié)約,壓減了一般性支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出14,286.13萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的91.1%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少1272.44萬(wàn)元,減少8.18%,主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)減少以及根據(jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求,厲行勤儉節(jié)約,壓減了一般性支出。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出14,286.13萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出947.95萬(wàn)元,占6.64%;公共安全支出11,933.78萬(wàn)元,占83.52%;社會(huì)保障和就業(yè)支出830.91萬(wàn)元,占5.82%;衛(wèi)生健康支出189.85萬(wàn)元,占1.33%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出283.64萬(wàn)元,占1.99%;交通運(yùn)輸支出100.00萬(wàn)元,占0.70%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為12,982.78萬(wàn)元,支出決算數(shù)為14,286.13萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,其中:
1、一般公共服務(wù):其他一般公共服務(wù)支出201(類)99(款)99(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為947.95萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度發(fā)生了人民警察值勤崗位津貼和輔警經(jīng)費(fèi),而年初預(yù)算未納入。
2、公共安全支出:行政運(yùn)行204(類)02(款)01(項(xiàng))。
年初預(yù)算為6,776.85萬(wàn)元,支出決算為4169.67萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的61.53%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:科目三考試成本性經(jīng)費(fèi)調(diào)整功能科目,而年初預(yù)算已納入行政運(yùn)行。
3、公共安全支出:執(zhí)法辦案204(類)02(款)20(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1831.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度發(fā)生了科目三考試性經(jīng)費(fèi),而年初預(yù)算未納入。
4、公共安全支出:其他公安支出204(類)02(款)99(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為5858.12萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年度發(fā)生了輔警經(jīng)費(fèi)及及業(yè)務(wù)辦案經(jīng)費(fèi),而年初預(yù)算未納入。
5、公共安全支出:其他公共安全支出204(類)99(款)01(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為75萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年度發(fā)生了津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出,而年初預(yù)算未納入。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出:行政單位離退休208(類)05(款)01(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為468.88萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度發(fā)生離退休人員支出及春節(jié)一次性生活補(bǔ)助,而年初預(yù)算未納入。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出:事業(yè)單位離退休208(類)05(款)02(項(xiàng))。
年初預(yù)算為245.65萬(wàn)元,支出決算為20.6萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的8.39%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未發(fā)生歸口管理的事業(yè)單位離退休費(fèi)支出。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出208(類)05(款)05(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為338.90萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度發(fā)生了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,而年初預(yù)算未納入。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出:公益性崗位補(bǔ)貼208(類)07(款)05(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2.53萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度發(fā)生了公益性崗位人員補(bǔ)貼支出,而年初預(yù)算未納入。
10、衛(wèi)生健康支出:行政單位醫(yī)療210(類)11(款)01(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為188.14萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度發(fā)生了職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),年初未納入預(yù)算。
11、衛(wèi)生健康支出:其他行政單位醫(yī)療支出210(類)11(款)99(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1.71萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度發(fā)生了職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),年初未納入預(yù)算。
12、 城鄉(xiāng)社區(qū)支出:其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理支出212(類)01(款)99(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為283.64萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度發(fā)生了交通設(shè)施建設(shè)支出,年初未納入預(yù)算。
13、交通運(yùn)輸支出:其他交通運(yùn)輸支出214(類)99(款)99(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為100萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是發(fā)生頑瘴痼疾辦工作經(jīng)費(fèi),而年初未納入預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出9951.15萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)8261.92萬(wàn)元,占基本支出的83.02%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)1689.23萬(wàn)元,占基本支出的16.98%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為248萬(wàn)元,支出決算為198.73萬(wàn)元,完成預(yù)算的80.13%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)因公出國(guó)安排。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為47.6萬(wàn)元,支出決算為1.98萬(wàn)元,完成預(yù)算的4.16%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位厲行節(jié)約,與上年相比減少0.05萬(wàn)元,減少2.46%,減少的主要原因是本單位厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為200.4萬(wàn)元,支出決算為196.74萬(wàn)元,完成預(yù)算的98.17%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位厲行節(jié)約,與上年相比增加51.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)35.11%,增長(zhǎng)的主要原因是車輛老化,維修成本增加,疫情防控,車輛運(yùn)行維護(hù)成本增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.98萬(wàn)元,占1%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算196.74萬(wàn)元,占99%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.98萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組7個(gè)、來(lái)賓326人次,主要是公共交通警察業(yè)務(wù)而發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為196.74萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)196.74萬(wàn)元,主要是車輛油料費(fèi)、車輛維修費(fèi)、車輛過(guò)路費(fèi)支出,截止2020年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為57輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1494.63萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))減少575.08萬(wàn)元,降低27.79%。主要原因是:根據(jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求,厲行勤儉節(jié)約,壓減了一般性支出,印刷費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、租賃費(fèi)、專用材料費(fèi)等減少。
十、一般性支出情況
2020年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)1.38萬(wàn)元,人數(shù)188人,具體內(nèi)容涉密不予公開(kāi);開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)5.53萬(wàn)元,人數(shù)206人,具體內(nèi)容涉密不予公開(kāi)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額779.45萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出651.45萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出128萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額779.45萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額779.45萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日,本單位共有車輛57輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車50輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車7輛,其他用車主要是公務(wù)用;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
本部門預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等按照財(cái)政績(jī)效部門要求已公開(kāi), 見(jiàn)附件。
第四部分
名詞解釋
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位(包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行。用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、咨詢費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)等。
二、 “三公”經(jīng)費(fèi)。納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公共用車購(gòu)置及維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等。
第五部分
附件
懷化市公安局交通警察支隊(duì)2020年決算公開(kāi)報(bào)表
2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2020年懷化市公安局交警支隊(duì)整體支出自評(píng)報(bào)告