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      2019年度懷化市財(cái)政局部門決算

      發(fā)布時(shí)間:2020-09-04 11:30 信息來源:市財(cái)政局

      懷化市財(cái)政局2019年部門決算公開說明

      目錄

      第一部分懷化市財(cái)政局概況

      一、部門職責(zé)

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

      第二部分2019年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

      八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      第三部分2019年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

      七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

      八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

      九、預(yù)算績效情況說明

      十、其他重要事項(xiàng)情況說明

      第四部分名詞解釋

      第五部分附件

      附件一 懷化市財(cái)政局2019年度部門整體支出績效自評報(bào)告

      附件二 部門決算表

      1.收入支出決算總表

      2.收入決算表

      3.支出決算表

      4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

      5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

      7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

      8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      第一部分

      懷化市財(cái)政局概況

      一、部門職責(zé)

      1.主要職能

      (1)組織貫徹執(zhí)行國家財(cái)稅方針政策,擬訂和執(zhí)行全市財(cái)政政策、改革方案,指導(dǎo)全市財(cái)政工作;分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)形勢,參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策;提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財(cái)力的建議;擬訂和執(zhí)行政府與企業(yè)的分配政策,完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)金融工作的方針、政策和法律、法規(guī),組織擬訂市人民政府金融領(lǐng)域有關(guān)規(guī)章草案;組織擬訂加強(qiáng)全市金融行業(yè)服務(wù)、促進(jìn)金融行業(yè)發(fā)展的意見和政策建議。

      (2)代政府起草財(cái)政、財(cái)務(wù)、會議管理的制度及辦法。

      (3)承擔(dān)市本級各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任;負(fù)責(zé)編制年度市本級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;代編全市財(cái)政收支預(yù)算,匯總?cè)胸?cái)政總決算;受市人民政府委托,向市人民代表大會報(bào)告市本級、全市預(yù)算及其執(zhí)行情況,向市人大常委會報(bào)告決算;組織制訂市本級經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額,負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算。完善轉(zhuǎn)移支付制度,推進(jìn)省直管縣財(cái)政體制改革。

      (4)負(fù)責(zé)政府非稅收入管理;負(fù)責(zé)政府性基金管理,按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi);負(fù)責(zé)管理財(cái)政票據(jù);負(fù)責(zé)制定彩票管理政策,管理彩票市場,按規(guī)定管理彩票資金。

      (5)組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度,指導(dǎo)和監(jiān)督市本級國庫業(yè)務(wù),按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。負(fù)責(zé)制定政府采購制度并監(jiān)督管理。

      (6)貫徹執(zhí)行國家財(cái)稅法律、法規(guī)和稅收調(diào)整政策,反饋政策執(zhí)行情況,提出調(diào)整建議;參與市管理權(quán)限內(nèi)有關(guān)稅收政策及稅收政策調(diào)整方案的調(diào)查研究,提出對策建議。

      (7)負(fù)責(zé)制定全市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度,按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn),制定需要全市統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策,負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政、事業(yè)單位和社會團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理。

      (8)負(fù)責(zé)審核和匯總編制全市國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案,制定國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法,收取市本級企業(yè)國有資本收益,組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度,按規(guī)定管理地方金嘈類企業(yè)國有資產(chǎn),參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度,負(fù)責(zé)未納入市國資委監(jiān)管企業(yè)的國有資產(chǎn)管理,管理資產(chǎn)評估工作。

      (9)負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督市級財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、市級政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款,參與擬訂市建設(shè)投資的有關(guān)政策,組織實(shí)施基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度,負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲備資金財(cái)政管理工作。

      (10)會同有關(guān)部門管理市級財(cái)政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出,組織實(shí)施社會保障資金(基金)的財(cái)務(wù)管理制度,編制市社會保障預(yù)決算草案。

      (11)貫徹執(zhí)行政府內(nèi)外債務(wù)管理的政策、制度和辦法,防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn);負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理市政府外債,制定基本管理制度,按規(guī)定管理外國政府和國外金融組織貸(贈)款;承擔(dān)財(cái)稅領(lǐng)域交流與合作的具體工作。

      (12)負(fù)責(zé)管理全市的會計(jì)工作,監(jiān)督和規(guī)范會計(jì)行為,組織實(shí)施國家統(tǒng)一的會計(jì)制度,組織實(shí)施全省會計(jì)行政法規(guī)規(guī)章,指導(dǎo)和監(jiān)督注冊會計(jì)師和會計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù),指導(dǎo)和管理社會審計(jì)。

      (13)監(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況,反映財(cái)政收支管理中的重大問題,提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策和建議。

      (14)研究分析國家金融政策、宏觀金融形勢和全市金融運(yùn)行情況,會同有關(guān)部門推進(jìn)全市金融市場體系建設(shè)。

       (15)負(fù)責(zé)聯(lián)系省駐懷金融管理部門、各類金額融機(jī)構(gòu);組織開展政府與金融機(jī)構(gòu)合作、金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)對接,引導(dǎo)、協(xié)調(diào)和鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)加大對全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的支持力度。

       (16)指導(dǎo)全市村鎮(zhèn)銀行、小額貸款公司、融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)等地方金融機(jī)構(gòu)的改革、發(fā)展、監(jiān)管和重組;會同有關(guān)部門推進(jìn)全市社會信用體系建設(shè)和金融安全區(qū)創(chuàng)建,推進(jìn)改善金融生態(tài)環(huán)境。

      (17)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)發(fā)行地方政府債券工作。

      (18)履行國有金融資本管理,起草年度國有資產(chǎn)管理綜合報(bào)告及行政事業(yè)性國有資產(chǎn)(含行政事業(yè)單位經(jīng)管資產(chǎn))和金融企業(yè)國有資產(chǎn)專項(xiàng)報(bào)告,負(fù)責(zé)全面實(shí)施預(yù)算績效管理相關(guān)工作,研究擬定政府購買服務(wù)制度和政策并組織實(shí)施并組織實(shí)施職責(zé)。

      (19)承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

      (一)機(jī)構(gòu)設(shè)置 懷化市財(cái)政局為依法設(shè)立的懷化市人民政府工作部門,屬全額撥款的行政事業(yè)單位,行政級別正處級,為一級預(yù)算單位。內(nèi)設(shè)科室為:辦公室、綜合計(jì)劃科、稅政法規(guī)科、預(yù)算科、行政政法科、教科文科、經(jīng)濟(jì)建設(shè)科、城市建設(shè)管理科、農(nóng)業(yè)科、社會保障科、企業(yè)科、對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易科、金融與債務(wù)科、融資管理科、資產(chǎn)管理科、績效評價(jià)科、行政審批服務(wù)科、人事科、會計(jì)科、財(cái)政監(jiān)督檢查科、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理科、地方金融風(fēng)險(xiǎn)管理科、資本市場管理科、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委。下轄?wèi)鸦蟹嵌愂杖牍芾砭帧鸦袊鴰旒兄Ц逗怂阒行摹鸦修r(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室。

      (二)決算單位構(gòu)成。懷化市財(cái)政局2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:懷化市財(cái)政局本級。

      第二部分

      部門決算表 見附件

      第三部分

      2019年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      2019 年度收、支總計(jì)7071.06萬元。與2018年相比,增加422.61萬元,增長6.3%,主要是因?yàn)橹饕且驗(yàn)楸灸甓仍黾恿瞬块T決算網(wǎng)絡(luò)升級、市本級國庫集中支付電子化改造CA論證、國庫集中支付電子安全控件聯(lián)調(diào)、財(cái)稅綜合信息平臺、2016-2019年易地扶貧搬遷資金核查等業(yè)務(wù)支出。

      二、收入決算情況說明

      本年收入合計(jì)6544.44萬元,其中:財(cái)政撥款收入6509.25萬元,占99.4%;其他收入35.18萬元,占0.6%。

      三、支出決算情況說明

      本年支出合計(jì)5948.89萬元,其中:基本支出5669.14萬元,占95.3%;項(xiàng)目支出279.75萬元,占4.7%。

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

         市財(cái)政局2019年財(cái)政撥款收入6509.26萬元,與上年相比,增加了1089.93萬元,增長20%,主要原因是本年度增加了部門決算網(wǎng)絡(luò)升級、市本級國庫集中支付電子化改造CA論證、國庫集中支付電子安全控件聯(lián)調(diào)、財(cái)稅綜合信息平臺、2016-2019年易地扶貧搬遷資金核查等業(yè)務(wù)支出。

      2019年財(cái)政撥款支出5948.89萬元,與上年相比,增加1607.9萬元,增長37%,主要原因是本年度增加了部門決算網(wǎng)絡(luò)升級、市本級國庫集中支付電子化改造CA論證、國庫集中支付電子安全控件聯(lián)調(diào)、財(cái)稅綜合信息平臺、2016-2019年易地扶貧搬遷資金核查等業(yè)務(wù)支出。

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

      (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

      2019年度財(cái)政撥款支出5945.89萬元,占本年支出合計(jì)的99.9%,與2018年相比,財(cái)政撥款支出增加1607.9萬元,增長37%,主要是因?yàn)楸灸甓仍黾恿瞬块T決算網(wǎng)絡(luò)升級、市本級國庫集中支付電子化改造CA論證、國庫集中支付電子安全控件聯(lián)調(diào)、財(cái)稅綜合信息平臺、2016-2019年易地扶貧搬遷資金核查等業(yè)務(wù)支出。

      (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

      2019年度財(cái)政撥款支出5945.89萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出5333.8萬元,占89.7%;教育(類)支出3萬元,占0.05%;社會保障和就業(yè)支出481.15萬元,占8.15%;衛(wèi)生健康支出127.94萬元,占2.1%。

      (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

      2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2644.11萬元,支出決算數(shù)為5945.89萬元,完成年初預(yù)算的224%,其中:

      1、一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

      年初預(yù)算為1920.69萬元,支出決算為2757.51萬元,完成年初預(yù)算的143.5%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了業(yè)務(wù)支出項(xiàng)目。

      2、一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。

      年初預(yù)算為100萬元,支出決算為60.38萬元,完成年初預(yù)算的60.38%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:該項(xiàng)目支出是按照非稅票據(jù)工本費(fèi)實(shí)際發(fā)生額支出的。

      3、一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政監(jiān)察(項(xiàng))。

      年初預(yù)算為0萬元,支出決算為20萬元,該項(xiàng)支出為追加預(yù)算支出。

      4、一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng))。

      年初預(yù)算為421.21萬元,支出決算為2395.3萬元,完成年初預(yù)算的568%,決算數(shù)大于年初數(shù)的主要原因是:增加了業(yè)務(wù)支出項(xiàng)目。

      5、一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。

      年初預(yù)算為0萬元,支出決算為100.62萬元,該項(xiàng)支出為追加的預(yù)算支出項(xiàng)目。

      6、教育支出(類)成人教育(款)其他成人教育支出(項(xiàng))。

      年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3萬元,該項(xiàng)支出為追加的預(yù)算支出項(xiàng)目。

      7、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))。

      年初預(yù)算為202.21萬元,支出決算為208.05萬元,完成年初預(yù)算的102.8%,決算數(shù)大于年初數(shù)的原因主要是支出項(xiàng)目增加。

      8、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))

      年初預(yù)算為0萬元,支出決算為273.1萬元,該項(xiàng)支出為追加的預(yù)算支出項(xiàng)目。

      9、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))

      年初預(yù)算為0萬元,支出決算為115.94萬元,該項(xiàng)支出為追加的預(yù)算支出項(xiàng)目。

      10、衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療救助(款)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助(項(xiàng))

      年初預(yù)算為0萬元,支出決算為12萬元,該項(xiàng)支出為追加的預(yù)算支出項(xiàng)目。

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

      2019年度財(cái)政撥款基本支出5666.14萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)4465.52萬元,占基本支出的78.8%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等;公用經(jīng)費(fèi)1200.62萬元,占基本支出的21.2%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。

      七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

      (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

      “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為245.3萬元,支出決算為29.13萬元,完成預(yù)算的11.8%,其中:

      因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元。與上年持平。

      公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為185.3萬元,支出決算為5.95萬元,完成預(yù)算的3.2%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我局嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)的規(guī)模和比例,嚴(yán)把公務(wù)接待支出的審核、審批關(guān),與上年相比增加2.09萬元,增長54%,增長的主要原因是業(yè)務(wù)增多使公務(wù)接待費(fèi)有所增加。

      公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為60萬元,支出決算為23.18萬元(其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.18萬元),完成預(yù)算的38.6%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車使用減少,與上年相比減少0.78萬元,減少3%,減少的主要原因是公務(wù)用車使用減少。

      (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

      2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.95萬元,占20.4%,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算23.18萬元,占79.6%。其中:

      1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年未安排因公出國(境)。

      2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.95萬元,全年共接待來訪團(tuán)組180個(gè)、來賓720人次,主要是調(diào)研、檢查、聯(lián)系工作等發(fā)生的接待支出。

      3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為23.18萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.18萬元,主要是車輛保險(xiǎn)、油料、維修、路橋費(fèi)等支出,截至2019年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。

      八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

      2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入3萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出3萬元,其中基本支出3萬元,項(xiàng)目支出0萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

      九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

      2019年度我局按照財(cái)政部門要求制定了整體支出績效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績效目標(biāo),并進(jìn)行了整體支出績效自評。(整體支出績效自評報(bào)告見附件)

      十、其他重要事項(xiàng)情況說明

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

      本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1105.5萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加448.34萬元,增長68%。主要原因是:本年度增加了部門決算網(wǎng)絡(luò)升級、市本級國庫集中支付電子化改造CA論證、國庫集中支付電子安全控件聯(lián)調(diào)、財(cái)稅綜合信息平臺、2016-2019年易地扶貧搬遷資金核查等業(yè)務(wù)支出。

      (二)一般性支出情況

      2019年本部門開支會議費(fèi)23.46萬元,用于召開全市財(cái)政系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議,人數(shù)303人,內(nèi)容為全市財(cái)政系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)及警示教育;召開全市財(cái)稅綜合信息平臺建設(shè)推進(jìn)會議,人數(shù)155人,內(nèi)容為財(cái)稅綜合信息平臺建設(shè)推進(jìn)和數(shù)據(jù)采集報(bào)送業(yè)務(wù)培訓(xùn);召開市直部門預(yù)算布置會議,人數(shù)為146人,內(nèi)容為布置2020年部門預(yù)算編制工作。開支培訓(xùn)費(fèi)4.03萬元,用于參加各類業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)62人/次,內(nèi)容為干部職工參加各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

      (三)政府采購支出情況

      本部門2019年度政府采購支出總額0萬元。其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

      (四)國有資產(chǎn)占用情況

      截至2019年12月31日,懷化市財(cái)政局共有車輛5輛,其中,其他用車5輛,主要是一般公務(wù)用車。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備7臺(套),單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

      第四部分

      名詞解釋

      1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用一般公共預(yù)算撥款安排,用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

      2.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

      第五部分

      附件

      附件一 懷化市財(cái)政局2019年度部門整體支出績效自評報(bào)告

      2019年市財(cái)政局整體績效評價(jià)報(bào)告

      附件二 部門決算表

      2019年部門決算公開表

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