發(fā)布時間:2019-09-02 10:38 信息來源:市財政局
懷化市人民政府法制和經(jīng)濟研究室2018年度部門決算
目 錄
第一部分 懷化市人民政府法制和經(jīng)濟研究室概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
第五部分 附件
一、懷化市人民政府法制和經(jīng)濟研究室2018年整體支出績效
評價報告
二、懷化市人民政府法制和經(jīng)濟研究室2018年部門決算公開表(8張表)
第一部分 懷化市人民政府法制和經(jīng)濟研究室概況
一、部門職責(zé)
懷化市人民政府法制和經(jīng)濟研究室,為市人民政府工作部門。主要職責(zé)為:
1.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全市推進依法行政工作的責(zé)任,擬訂市政府依法行政規(guī)劃、年度計劃,報市政府批準(zhǔn)后組織實施;調(diào)查研究依法行政和政府法制建設(shè)中出現(xiàn)的新情況、新問題,提出推進依法行政的具體措施和工作建議。
2.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃市政府立法工作,擬訂市政府年度立法工作安排,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。承擔(dān)審查各部門報送市政府的地方性法規(guī)草案和規(guī)章草案的責(zé)任。負責(zé)起草或組織起草有關(guān)重要地方性法規(guī)草案、規(guī)章草案。承辦法律、法規(guī)和省政府規(guī)章草案的征求意見工作。負責(zé)承辦市政府規(guī)章的立法解釋工作。
3.指導(dǎo)全市規(guī)范性文件管理有關(guān)工作;承擔(dān)市政府和市政府辦公室規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作,承辦市政府及其各部門規(guī)范性文件的登記工作,受理有關(guān)規(guī)范性文件違法審查申請;負責(zé)縣市區(qū)政府規(guī)范性文件的備案審查工作。
4.研究涉及規(guī)范政府共同行政行為的法律、法規(guī)、規(guī)章實施以及行政執(zhí)法中帶有普遍性的問題,向市政府提出完善制度和解決問題的意見。
5.會同有關(guān)部門依法指導(dǎo)有關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)督工作和推行行政執(zhí)法責(zé)任制有關(guān)工作;組織指導(dǎo)《湖南省行政程序規(guī)定》的實施;承擔(dān)協(xié)調(diào)市政府各部門之間和縣市區(qū)政府之間在法律、法規(guī)、規(guī)章實施中的爭議和問題的有關(guān)工作;協(xié)同有關(guān)部門建立完善責(zé)任清單制度。
6.負責(zé)依法向社會公告行政執(zhí)法主體資格有關(guān)工作;會同有關(guān)部門指導(dǎo)全市行政執(zhí)法證件管理和全市行政執(zhí)法隊伍建設(shè)有關(guān)工作。
7.會同有關(guān)部門推進全市行政執(zhí)法體制改革工作;負責(zé)做好推進相對集中行政處罰權(quán)有關(guān)牽頭工作;協(xié)同有關(guān)部門開展綜合執(zhí)法試點。
8.指導(dǎo)、監(jiān)督全市行政復(fù)議、應(yīng)訴的有關(guān)工作。承擔(dān)申請市政府裁決的行政復(fù)議案,承辦或指導(dǎo)有關(guān)單位辦理市政府的行政應(yīng)訴事項。
9.負責(zé)組織全市政府法制與經(jīng)濟研究工作的人員培訓(xùn)與業(yè)務(wù)交流;指導(dǎo)、聯(lián)系仲裁工作。
10.負責(zé)起草《政府工作報告》和市政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志綜合文稿。
11.負責(zé)起草市政府向省委、省政府的重要匯報材料;組織和協(xié)同有關(guān)方面起草、修改市政府的有關(guān)重要綜合性文件;參與起草市委、市政府有關(guān)重要會議文件。
12.負責(zé)牽頭組織涉及全市經(jīng)濟建設(shè)、社會發(fā)展和改革開放等全局性工作的重大課題調(diào)查研究,及時綜合歸納,提出供市政府決策的參考方案和政策性建議。
13.負責(zé)市政府主要領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。
14.負責(zé)組織專家對全市經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題、重大決策、重大項目等進行咨詢服務(wù)、調(diào)研論證、成果評估。
15.承擔(dān)市政府法律與經(jīng)濟顧問工作;負責(zé)對市政府重大行政決策進行合法性審查或論證說明。
16.承辦市政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。懷化市人民政府法制和經(jīng)濟研究室作為一級部門預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)科室為:辦公室、地方立法科、規(guī)范性文件管理科、監(jiān)督協(xié)調(diào)科、行政復(fù)議與應(yīng)訴科、綜合調(diào)研科、經(jīng)濟研究科。
(二)決算單位構(gòu)成。2018年部門決算公開單位為懷化市人民政府法制和經(jīng)濟研究室本級。
第二部分 2018年度部門決算表
2018年部門決算表見附件:懷化市人民政府法制和經(jīng)濟研究室2018年部門決算公開表(8張表)
第三部分2018年度部門決算情況說明
2018年懷化市人民政府法制和經(jīng)濟研究室本級情況:
一、收入支出決算總體情況說明
2018 年度收、支總計420.63萬元。與2017年相比,減少26.31萬元,下降5.89%,主要是因為2017年決算上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余高于2018年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
二、收入決算情況說明
2018年度本年收入416.02萬元,與上年相比,增加3.07萬元,增長0.74%,主要原因是增加了人員,單位人員基本工資調(diào)增。其中:財政撥款收入416.02萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 4.61萬元。系上年度支出預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)到本年繼續(xù)使用的資金。
三、支出決算情況說明
2018年度全年支出388.88萬元,與上年相比,減少32.6萬元,減少7.74%,主要原因是厲行節(jié)約,三公經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費等機關(guān)運行經(jīng)費減少。其中:基本支出388.88萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入416.02萬元,與上年相比,增加3.07萬元,增長0.74%,主要原因是增加了人員,單位人員基本工資調(diào)增。
2018年度財政撥款支出388.88萬元,與上年相比,減少32.6萬元,減少7.74%,主要原因是厲行節(jié)約,三公經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費等機關(guān)運行經(jīng)費減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況。
2018年度財政撥款支出388.88萬元,與上年相比,減少32.6萬元,減少7.74%,主要原因是厲行節(jié)約,三公經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費等機關(guān)運行經(jīng)費減少。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度財政撥款支出為388.88萬元,具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)支出351.23萬元,占財政撥款總支出的90.32%。主要為保障單位各項法制業(yè)務(wù)和經(jīng)濟研究業(yè)務(wù)工作任務(wù)發(fā)生的項目支出及保障正常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。比2017年度決算數(shù)減少45.1,主要原因為厲行節(jié)約,三公經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費等機關(guān)運行經(jīng)費減少。
2.社會保障和就業(yè)支出37.65萬元,占財政撥款總支出的9.68%。主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的退休經(jīng)費及退休人員管理方面的支出和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。比 2017 年度決算數(shù)增加12.59萬元,主要原因是上年機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費未繳完,年末結(jié)轉(zhuǎn)4.61萬元,還有人員增加。
(三)財政撥款支出決算具體情況。
2018 年度財政撥款支出年初預(yù)算為356.94萬元,
支出決算為388.88萬元,完成年初預(yù)算的108.95%,主要為增加了人員獎金支出,人員經(jīng)費增加。其中:
1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算326.39萬元,年末決算數(shù)為325.1,完成預(yù)算數(shù)99.63%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要為扣減了水電費預(yù)算支出。
2.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出。年初預(yù)算數(shù)為0,決算數(shù)為26.13萬元,主要年年中增加了人員獎金支出撥款。
3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預(yù)算30.55萬元,決算數(shù)為33.04萬元,完成預(yù)算數(shù)的108.15%,主要原因為本單位的退休人員的退休費增加。
4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預(yù)算數(shù)為0,決算數(shù)為4.61,主要為2017年養(yǎng)老保險繳費結(jié)轉(zhuǎn)過來的未繳納費用。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出388.88萬元,其中:人員經(jīng)費260.70萬元,占比67.04%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、退休費 、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費128.18萬元,占比32.96%。主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為15萬元,支出決算為3.7萬元,完成預(yù)算的24,67%,其中:
因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為9萬元,支出決算為2.53萬元,完成預(yù)算的28.11%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位厲行節(jié)約,接待費減少,與上年相比減少3.2萬元,減少55.82%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項”規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比上年有所節(jié)約。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為6萬元,支出決算為1.17萬元,完成預(yù)算的19.5%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位厲行節(jié)約,與上年相比減少0.89萬元,減少43.13%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項”規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,嚴格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度,全年實際支出比上年有所節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費支出決算2.53萬元,占68.38%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算1.17萬元,占31.62%。其中:
1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為2.53萬元,全年共接待來訪團組40個、來賓295人次,主要用于各縣市區(qū)政府辦經(jīng)調(diào)室、法制辦與其他相關(guān)單位交流工作情況及接受省政府辦公廳和法制辦檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為1.17萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費1.17萬元,主要是洗車費、公車保險和公車維修等支出,截至2018年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度無政府性基金預(yù)算收入支出。
九、預(yù)算績效情況說明
本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告等,按照財政績效評價部門要求已公開,報告見附件:懷化市人民政府法制和經(jīng)濟研究室2018年整體支出績效評價報告。
十、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出126.22萬元,比2017年增加12.98萬元,增長11.46%。主要原因是:增加了人員及地方立法工作和法律顧問服務(wù)工作,差旅費、辦公費等增加支出。
(二)本部門2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。截至2018 年12 月31 日,本部門共有車輛1輛,為一般公務(wù)用車1輛。
第四部分 名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用一般公共預(yù)算撥款安排,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。
2.“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附件1:懷化市人民政府法制和經(jīng)濟研究室2018年整體支出績效評價報告
附件2:懷化市人民政府法制和經(jīng)濟研究室2018年決算公開表格