發(fā)布時間:2020-02-07 11:52 信息來源:市財政局
目 錄
一、部門基本概況
(一)部門職責(zé)
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)“三公”經(jīng)費預(yù)算
(二)機關(guān)運行經(jīng)費
(三)政府采購情況
(四)預(yù)算績效管理情況
(五) 國有資產(chǎn)占用情況
(六)一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財政撥款收支總表
5.一般預(yù)算支出表
6.一般預(yù)算基本支出表
7.三公經(jīng)費預(yù)算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
(一)部門職責(zé)
市僑聯(lián)是中共懷化市委領(lǐng)導(dǎo)下的由歸僑、僑眷組成的人民團體,是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。其主要職責(zé)是:宣傳、貫徹黨和政府的方針政策,依法維護歸僑僑眷的合法權(quán)益,為廣大歸僑僑眷提供法律咨詢服務(wù),圍繞經(jīng)濟建設(shè)凝聚僑心、發(fā)揮僑力引進資金、技術(shù)和人才,做好僑愛心工程,為僑企提供服務(wù)。負責(zé)指導(dǎo)全市僑聯(lián)組織的業(yè)務(wù)工作及全市歸僑、僑眷代表大會和委員會的決議決定的實施,積極參政議政,為黨和政府制定僑務(wù)政策提出建議和意見,承辦市委市政府交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
市歸國華僑聯(lián)合會作為一級部門預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)科室為:綜合科、海外聯(lián)絡(luò)聯(lián)及市僑務(wù)服務(wù)中心(正科級全額撥款無獨立核算的事業(yè)單位)。市僑聯(lián)本級兩個領(lǐng)導(dǎo)職數(shù),五個行政編制,兩個事業(yè)編制。總計編制數(shù)7個。市僑聯(lián)下設(shè)二級機構(gòu):市僑務(wù)服務(wù)中心(全額事業(yè)單位),沒有獨立的財務(wù)核算,合并在僑聯(lián)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年市僑聯(lián)部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括:市僑聯(lián)只有本級(含市僑務(wù)服務(wù)中心),沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有市僑聯(lián)部門本級)
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算本級(含市僑務(wù)服務(wù)中心)預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。
(一)收入預(yù)算,2020年年初預(yù)算數(shù)63萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款63萬元,政府性基金預(yù)算撥款 0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少6.25萬元,主要原因是主要原因是貫徹落實中央、省、市委經(jīng)濟工作會議精神,實行“四減一控”要求。
(二)支出預(yù)算,2020年年初預(yù)算數(shù)63萬元,其中,主要是其中:人員支出30.12萬;公用支出6萬;工會及福利費1.38萬元,專項業(yè)務(wù)費和項目支出20.30;其他支出5.10萬元。支出較去年減少6.25萬元,主要原因是貫徹落實中央、省、市委經(jīng)濟工作會議精神,實行“四減一控”要求。
(三)公開表格,部門預(yù)算公開表格共8張,包括:部門收支總表3張,即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》;財政撥款收支表5張,即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》,(公開表格附后)。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2020年一般公共預(yù)算撥款收入為63萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2020年年初預(yù)算數(shù)為42.7萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資19.70萬元、津貼補貼6.28萬元、辦公費2.6萬元、郵電費1萬元、勞務(wù)費1.2萬元、辦公設(shè)備購置費1萬元等;
(二)項目支出:2020年年初預(yù)算數(shù)為20.3萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,主要是專項業(yè)務(wù)費,用于海外聯(lián)絡(luò)、困難僑眷屬幫扶慰問有關(guān)等支出。
五、政府性基金支出
2020年無政府性基金支出預(yù)算。
六、其他重要事項的情況說明
(一)“三公”經(jīng)費預(yù)算
2020年市僑聯(lián)部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為7.07萬元,其中,公務(wù)接待費3.57萬元,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費3.5萬元,因公出國(境)費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少3.03萬元,下降30%,主要因為實行“四減一控”要求。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費
2020年市僑聯(lián)部門機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款63萬元,比2019年預(yù)算數(shù)減少6.25萬元,下降(或提高)10%,主要因為是貫徹落實中央、省、市委經(jīng)濟工作會議精神,實行“四減一控”要求。主要用于:工資福利性支出,36.42萬元;商品和服務(wù)支出,25.58萬元;資本性支出1萬元;其他項目支出0萬元等。
(三)政府采購情況
1、2020年政府采購預(yù)算總額1萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算1萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
2、2020年國有資產(chǎn)擬使用情況
截至2019年12月底,共有車輛1輛(2019年7月以比亞迪QCJ7200E2置換了一臺豐田GTM7200E2),為一般公務(wù)用車。2020擬新增國有資產(chǎn)一臺電腦、文件柜及沙發(fā)等,主要原因是因為人員增加。
(四)預(yù)算績效管理情況
按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求,2020年我單位整體支出63萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目1個,涉及項目支出0萬元,其中工作經(jīng)費42.7萬元,專項經(jīng)費20.3萬元,用于有關(guān)的海外聯(lián)絡(luò)及困難僑眷屬的幫扶等,全部實行項目支出績效目標管理。
(五) 國有資產(chǎn)占用情況
1.截至2019年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。無50萬元以上的專用設(shè)備。
(六)一般性支出情況
1.2020年,本部門會議費預(yù)算2.5萬元,具體為:僑代會議,內(nèi)容為換屆及委員會,預(yù)計參會人數(shù)150余人,預(yù)算1.5萬元;換屆會議,內(nèi)容為懷化市第六次僑代會(屬于政府三類會議),除政府的安排外預(yù)算的費用,預(yù)計委員會,參會人數(shù)60人,預(yù)算1萬元。
2.2020年,本部門培訓(xùn)費預(yù)算0.30萬元,具體為:上級部門培訓(xùn),內(nèi)容為業(yè)務(wù)相關(guān)培訓(xùn),預(yù)計人數(shù)4人,預(yù)算0.30萬元。
3.2020年,本部門舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算2.39萬元,具體為:工會等相關(guān)活動的行政補用。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表