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      市僑聯2020年度部門預算公開說明

      發布時間:2020-02-07 11:52 信息來源:市財政局


      目 錄

      一、部門基本概況

      (一)部門職責

      (二)機構設置情況

      二、部門預算單位構成

      三、部門收支總體情況

      四、一般公共預算財政撥款支出情況

      五、政府性基金支出

      六、其他重要事項的情況說明

      (一)“三公”經費預算

      (二)機關運行經費

      (三)政府采購情況

      (四)預算績效管理情況

      (五) 國有資產占用情況

      (六)一般性支出情況

      七、專業名詞解釋

      八、公開附表

      1.部門收支總表

      2.部門收入總表

      3.部門支出總表

      4.財政撥款收支總表

      5.一般預算支出表

      6.一般預算基本支出表

      7.三公經費預算表

      8.政府性基金支出表

      一、部門基本概況

      (一)部門職責

      市僑聯是中共懷化市委領導下的由歸僑、僑眷組成的人民團體,是黨和政府聯系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。其主要職責是:宣傳、貫徹黨和政府的方針政策,依法維護歸僑僑眷的合法權益,為廣大歸僑僑眷提供法律咨詢服務,圍繞經濟建設凝聚僑心、發揮僑力引進資金、技術和人才,做好僑愛心工程,為僑企提供服務。負責指導全市僑聯組織的業務工作及全市歸僑、僑眷代表大會和委員會的決議決定的實施,積極參政議政,為黨和政府制定僑務政策提出建議和意見,承辦市委市政府交辦的其他事項。

      (二)機構設置情況

      市歸國華僑聯合會作為一級部門預算單位,內設科室為:綜合科、海外聯絡聯及市僑務服務中心(正科級全額撥款無獨立核算的事業單位)。市僑聯本級兩個領導職數,五個行政編制,兩個事業編制。總計編制數7個。市僑聯下設二級機構:市僑務服務中心(全額事業單位),沒有獨立的財務核算,合并在僑聯。

      二、部門預算單位構成

      納入2020年市僑聯部門預算編制范圍的預算單位包括:市僑聯只有本級(含市僑務服務中心),沒有其他二級預算單位,因此,納入2019年部門預算編制范圍的只有市僑聯部門本級)

      三、部門收支總體情況

      2020年部門預算本級(含市僑務服務中心)預算在內的匯總情況。

      (一)收入預算,2020年年初預算數63萬元,其中,一般公共預算撥款63萬元,政府性基金預算撥款 0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少6.25萬元,主要原因是主要原因是貫徹落實中央、省、市委經濟工作會議精神,實行“四減一控”要求。

      (二)支出預算,2020年年初預算數63萬元,其中,主要是其中:人員支出30.12萬;公用支出6萬;工會及福利費1.38萬元,專項業務費和項目支出20.30;其他支出5.10萬元。支出較去年減少6.25萬元,主要原因是貫徹落實中央、省、市委經濟工作會議精神,實行“四減一控”要求。

      (三)公開表格,部門預算公開表格共8張,包括:部門收支總表3張,即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》;財政撥款收支表5張,即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》,(公開表格附后)。

      四、一般公共預算財政撥款支出情況。

          2020年一般公共預算撥款收入為63萬元,具體安排情況如下:

      (一)基本支出:2020年年初預算數為42.7萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資19.70萬元、津貼補貼6.28萬元、辦公費2.6萬元、郵電費1萬元、勞務費1.2萬元、辦公設備購置費1萬元等;

      (二)項目支出:2020年年初預算數為20.3萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,主要是專項業務費,用于海外聯絡、困難僑眷屬幫扶慰問有關等支出。

      五、政府性基金支出

      2020年無政府性基金支出預算。

          六、其他重要事項的情況說明

      (一)“三公”經費預算

           2020年市僑聯部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為7.07萬元,其中,公務接待費3.57萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費3.5萬元,因公出國(境)費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數減少3.03萬元,下降30%,主要因為實行“四減一控”要求。

      (二)機關運行經費

           2020年市僑聯部門機關運行經費一般公共預算撥款63萬元,比2019年預算數減少6.25萬元,下降(或提高)10%,主要因為是貫徹落實中央、省、市委經濟工作會議精神,實行“四減一控”要求。主要用于:工資福利性支出,36.42萬元;商品和服務支出,25.58萬元;資本性支出1萬元;其他項目支出0萬元等。

          (三)政府采購情況

           1、2020年政府采購預算總額1萬元,其中,政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

      2、2020年國有資產擬使用情況

      截至2019年12月底,共有車輛1輛(2019年7月以比亞迪QCJ7200E2置換了一臺豐田GTM7200E2),為一般公務用車。2020擬新增國有資產一臺電腦、文件柜及沙發等,主要原因是因為人員增加。

      (四)預算績效管理情況

      按照市本級預算績效管理工作的總體要求,2020年我單位整體支出63萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目1個,涉及項目支出0萬元,其中工作經費42.7萬元,專項經費20.3萬元,用于有關的海外聯絡及困難僑眷屬的幫扶等,全部實行項目支出績效目標管理。

      (五) 國有資產占用情況

      1.截至2019年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。無50萬元以上的專用設備。

      (六)一般性支出情況

      1.2020年,本部門會議費預算2.5萬元,具體為:僑代會議,內容為換屆及委員會,預計參會人數150余人,預算1.5萬元;換屆會議,內容為懷化市第六次僑代會(屬于政府三類會議),除政府的安排外預算的費用,預計委員會,參會人數60人,預算1萬元。

      2.2020年,本部門培訓費預算0.30萬元,具體為:上級部門培訓,內容為業務相關培訓,預計人數4人,預算0.30萬元。

      3.2020年,本部門舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算2.39萬元,具體為:工會等相關活動的行政補用。

      七、專業名詞解釋

      1.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      2.“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

      八、公開附表

      2020僑聯部門預算公開表

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